同學(xué),你好 你按照這個(gè)金額來(lái)申報(bào)就可以了,有什么問(wèn)題嗎
老師好,想咨詢一下,我們公司銷售收入不高,多了一月三四萬(wàn),少了一兩萬(wàn)。公司新買了輛車。增值稅發(fā)票九萬(wàn)多。這個(gè)月開了四萬(wàn)多發(fā)票。怎么做賬務(wù)處理呢?
老師你好,在十月期間因疫情沒(méi)有營(yíng)業(yè),但是我在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)系統(tǒng)自帶開票數(shù)據(jù)我怎么處理喃
老師,一部分開票,一部分未開票,怎么申報(bào)無(wú)票收入,第一次操作?還要交消費(fèi)稅的。然后開票收入只有7萬(wàn)多,我認(rèn)證發(fā)票抵扣額時(shí)需要把未開票收入計(jì)算進(jìn)去嗎?還是說(shuō)開票收入有7萬(wàn)多,我只需抵扣7萬(wàn)多,交一點(diǎn)增值稅就好?
您好老師是這樣的,我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)多了銷項(xiàng)稅三千多,然后我申報(bào)增值稅時(shí)在附表一上做了未開票收入。然后我下個(gè)月是否要補(bǔ)開發(fā)票?然后下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么弄?
老師你好,咨詢一下我在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)當(dāng)月未開票收入只有三萬(wàn)多但是我已開票有九萬(wàn)多,,我怎么處理喃?
您好帳上一直掛著預(yù)付款1萬(wàn)元,是當(dāng)時(shí)沖的油卡,后續(xù)使用沒(méi)有取得相關(guān)憑證,可以一直掛著暫不處理嗎?
工會(huì)組織活動(dòng),公園門票能報(bào)銷么?如果可以依據(jù)的文件是什么?
你好老師,這個(gè)單子是我們施工過(guò)程中,以及員工安裝自己運(yùn)過(guò)來(lái),產(chǎn)生的安裝費(fèi)和運(yùn)費(fèi)怎么做賬呢
老師,公司在銀行貸款,支付給銀行的貸款利息,可不可以在所得稅前全額扣除,就是匯算清繳需不需要調(diào)增?
2023.11.1號(hào)借款16萬(wàn),利息6厘,到今天得還多少利息,怎么算
公司收到一張出差1000元住宿費(fèi)專票,我單位人員實(shí)際支付了992元(因?yàn)楣ば兄Ц队袃?yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報(bào)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財(cái)務(wù)賬時(shí)是否需要做8元未實(shí)際支付金額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有一筆費(fèi)用無(wú)法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,但調(diào)增后仍不用交稅,請(qǐng)問(wèn)在匯算清繳當(dāng)月需要做分錄嗎
老師,跑腿費(fèi)怎么做賬
房產(chǎn)稅怎么算?按每個(gè)月實(shí)際收到的房租含稅價(jià)作為計(jì)稅依據(jù)還是不含稅價(jià)?印花稅也是按不含稅價(jià)嗎?
所得稅匯算清繳小規(guī)模納稅人一般企業(yè)收入明細(xì)表及一般企業(yè)成本支出明細(xì)表不用選直接主表填
已開票金額大于我實(shí)際收入我是填負(fù)數(shù)嗎
我有點(diǎn)弄不明白了
同學(xué),你好 什么意思?你是之前不開票,做了無(wú)票收入,現(xiàn)在開票了
對(duì)的,我在當(dāng)月沒(méi)把收入沖出來(lái)
同學(xué),你好 你需要補(bǔ)做,紅沖
怎么補(bǔ)做喃
同學(xué),你好 之前的無(wú)票收入,做紅字分錄
我之前已經(jīng)算過(guò)收入了
同學(xué),你好 現(xiàn)在紅沖,然后根據(jù)開具的發(fā)票重新確認(rèn)收入
現(xiàn)在我申報(bào)表上的總收入就大于賬面余額了,我現(xiàn)在要把多計(jì)入的收入在申報(bào)表沖出來(lái)怎么調(diào)
同學(xué),你好 你申報(bào)表,按照你實(shí)際的收入來(lái)填 是負(fù)數(shù)就填負(fù)數(shù)