你好,你們十月份有開票嗎?如果沒有的話,你把它刪除。
老師您好!我是生活服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅企業(yè),疫情期間的免稅申報(bào)我在減免稅申報(bào)表填了,怎么在主報(bào)里自動(dòng)帶不了數(shù)據(jù),然后我就手動(dòng)在18欄本期免稅額填了數(shù)據(jù),怎么24欄本期應(yīng)補(bǔ)稅額數(shù)還是沒有變動(dòng)?應(yīng)該填哪一欄了?
我6月份開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在增值稅申報(bào)表里面怎么填寫?系統(tǒng)沒有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)
老師我在申報(bào)增值稅,增值稅進(jìn)項(xiàng)的這張表8b行其他,填的金額大于系統(tǒng)設(shè)定參數(shù),我們公司因?yàn)橐咔?,一直在家,所以進(jìn)項(xiàng)好幾個(gè)月沒有整理,8月份整理就有很多車票飛機(jī)票抵扣,怎么辦
老師你好,在十月期間因疫情沒有營(yíng)業(yè),但是我在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)系統(tǒng)自帶開票數(shù)據(jù)我怎么處理喃
老師你好,咨詢一下我在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)當(dāng)月未開票收入只有三萬(wàn)多但是我已開票有九萬(wàn)多,,我怎么處理喃?
老師,我們是農(nóng)業(yè)公司,供貨方給我們開具發(fā)票,為什么稅率有的是9%,有的是1%,有的是13%,這是由什么決定的
新的個(gè)稅法條款是怎樣的?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)915.92進(jìn)入公賬,問下,這要交多少增值稅
老師,我們是研發(fā)部所有費(fèi)用是200萬(wàn),研發(fā)加計(jì)扣除是150萬(wàn),我們研發(fā)投入項(xiàng)目費(fèi)用是不是就150萬(wàn)
老師請(qǐng)問買的社保在那個(gè)公司是不是就要在那個(gè)公司發(fā)工資?
老師 在申請(qǐng)高新的企業(yè)可以設(shè)計(jì)分公司嗎 設(shè)計(jì)分公司有什么優(yōu)缺點(diǎn)嗎
請(qǐng)問固定資產(chǎn)已折舊完,殘值為零,現(xiàn)在出售已現(xiàn)金收款怎么做分錄?
你好,老師勞務(wù) 一定是對(duì)方開票嗎!對(duì)方不給開我想讓對(duì)方:打領(lǐng)款收據(jù):領(lǐng)款人+身份證+手機(jī)號(hào)碼,公司不能自行申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅? 不算銷售費(fèi)用-傭金 (中介費(fèi))
老師有沒有繼續(xù)教育的網(wǎng)址 天津的
公司差股東A的款是2000萬(wàn),現(xiàn)在公司有筆收入是1000萬(wàn),(這個(gè)錢是公司跟私人打官司的賠償款)現(xiàn)在要把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給股東A,能不能一致性轉(zhuǎn)款?稅務(wù)有什么沒有,這個(gè)收入1000萬(wàn)是營(yíng)業(yè)外收入,還是什么收入,需要交稅嗎?公司轉(zhuǎn)給私人會(huì)不會(huì)被查?
系統(tǒng)自帶也可以刪除嗎
這筆數(shù)據(jù)是以前的收入對(duì)方十月才申請(qǐng)開票
你好,那你之前做了無(wú)票收入的嗎?如果是的話,你再未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
我如果刪除數(shù)據(jù)就比對(duì)不通過(guò)了
你好不讓你刪除,不讓你刪除啦。
對(duì),我之前做了未開票收入
那你之前做了無(wú)票收入的嗎?如果是的話,你再未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
就是系統(tǒng)自帶開票數(shù)據(jù)我不管他,在未開票一欄填寫負(fù)數(shù)相同數(shù)據(jù)沖回對(duì)吧
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,謝謝哈
不用客氣,工作愉快。