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老師,一部分開票,一部分未開票,怎么申報無票收入,第一次操作?還要交消費稅的。然后開票收入只有7萬多,我認證發(fā)票抵扣額時需要把未開票收入計算進去嗎?還是說開票收入有7萬多,我只需抵扣7萬多,交一點增值稅就好?

2022-12-09 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-09 13:40

哈哈,你是一般納稅人的嗎?一般納稅人的在附表一有一個未開具發(fā)票一欄。 認證發(fā)票的時候需要考慮這個無票收入的。

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齊紅老師 解答 2022-12-09 13:41

他也屬于銷售額的需要算進去

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快賬用戶8661 追問 2022-12-09 13:41

老師,是一般納稅人

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快賬用戶8661 追問 2022-12-09 13:43

未開票的這部分收入我12月份又把發(fā)票補開了,到時不會重復申報嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-09 13:49

你好,到時候紅沖你的無票收入,然后再做發(fā)票的。

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快賬用戶8661 追問 2022-12-09 15:41

老師,我們報消費稅一樣的道理嗎?我們是白酒復合計征方式,從價計征的收入就是開票收入+未開票收入合計?

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齊紅老師 解答 2022-12-09 15:42

你好 是的 是這么做的。

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快賬用戶8661 追問 2022-12-09 15:45

是在這個附表1里面的紅色欄填未開票的吧?

是在這個附表1里面的紅色欄填未開票的吧?
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齊紅老師 解答 2022-12-09 15:47

對的,是的,是這么做的。

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