沒有收入就做待認證科目。月底報稅不認證可以增值稅零申報就行

本月認證進項稅100,銷項稅只有80,認證后是不是借:應交稅費——應交增值稅進項稅額100貸:待認證進項稅額100,再做結(jié)轉(zhuǎn)稅金,借:應交稅費——應交增值稅銷項稅80,貸:應交稅費——應交增值稅進項稅80,剩下留抵扣的20不用做分錄,這樣對嗎?
6月進貨,進項稅等有銷售了再用。入庫時候:借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅) 貸,預防賬款;等后面月份發(fā)生銷售了需要多少進項從待認證進項稅轉(zhuǎn)多少可以嘛?借:應交稅費-應交增值稅(進項稅),貸,應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅),這樣可以嘛
新辦企業(yè)出差買辦公用品的可抵扣進項因為沒有銷售收入無銷項,稅入待認證還是開始入應交稅費應交增值稅進項稅額等月底再結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費應交增值稅待認證?月底報稅不認證可以增值稅零申報嗎?還是要填
一般納稅人增值稅進項可以先全部計入 應交稅費—增值稅—待認證進項稅額 科目嗎?月底再轉(zhuǎn)入應交稅費—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅?不懂月底結(jié)轉(zhuǎn),麻煩說詳細一點
我們?nèi)ツ旮兜囊还P房租40000元,對方?jīng)]有開票來,現(xiàn)在找他們開票的話,他們說當時簽合同的主體開不了房租租賃類目發(fā)票,需要重新簽合同,然后給了一份合同主體變更三方協(xié)議,這樣的協(xié)議可以簽嗎
請問我公司收客戶的技術(shù)服務(wù)費,成本怎么算?是員工的工資?
一般納稅人先確認收入,后補開發(fā)票,這個賬務(wù)處理和申報怎么弄呢
老師,您好。請問我們機械設(shè)備租賃公司,一般納稅人開13點的經(jīng)營租賃發(fā)票。成本出了購買設(shè)備折舊。設(shè)備維修費。還應該有什么?油費和人工可以算作經(jīng)營租賃的成本嗎?
請問老師,我們是一家中醫(yī)診所,之前有顧客在我們這兒消費了,沒有開票,但是現(xiàn)在人家要求開票,而且顧客要求醫(yī)生制造假病歷,和發(fā)票開在同一天 ,遇到這種事情我該怎么處理
老師,問一下,我們?nèi)ツ觐A提的費用15萬,到今年匯算清繳的時候發(fā)票都沒有開來,然后會計事務(wù)所的人匯算時給我們補繳了企業(yè)所得稅,然后我賬上還有15萬的余額掛著,怎么處理?
研發(fā)人員用的電腦維修了,維修費計入研發(fā)支出可以嗎
老師好,福利費扣除按照工資薪金的比例扣除,工資薪金是實際發(fā)放總數(shù)還是計提總數(shù)數(shù)
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳應該記企業(yè)所得稅還是減少未分配利潤
個體戶可以用私戶收款只設(shè)置一套賬嗎
是開始入賬就進待認證還是月底再轉(zhuǎn)出
你確定當月不打算勾選就直接做待認證。