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老師第四季度所得稅,按年的交了,稅款也扣了,報錯了咋辦?可以到匯算清繳時再調(diào)嗎?還是得作廢重新報?

2023-01-04 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-04 14:52

你好,最好是修改預(yù)繳,你具體的是哪里有問題啊。

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快賬用戶2824 追問 2023-01-04 15:12

老師,我們是小規(guī)模,申報第四季度企業(yè)所得稅,報表,只填的是12月當(dāng)月的,稅款已經(jīng)扣了。10月和11月是虧損,只有12月是盈利,這咋整?是作廢重報?還是可以等到匯算清繳再弄?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 15:15

你做錯了,應(yīng)該填寫的是本年累計一到12月份的,你可以去作廢申報,更正申報。

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快賬用戶2824 追問 2023-01-04 15:19

老師,第四季度不是10、11、12嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 15:22

好,不是的,填寫的是年累計。

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快賬用戶2824 追問 2023-01-04 15:36

知道了 ,財務(wù)報表是10-12月的季報,所得稅是1-12月的年累計唄

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齊紅老師 解答 2023-01-04 15:37

你好對的,是這么做的。

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快賬用戶2824 追問 2023-01-04 15:37

非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-04 15:43

不用客氣,工作愉快

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你好,最好是修改預(yù)繳,你具體的是哪里有問題啊。
2023-01-04
同學(xué)你好 更正申報就可以
2023-06-01
同學(xué) 你好 這個需要去稅務(wù)局更正申報哦 不然稅務(wù)局會比對不符到時候也會通知你 自己主動去修改一下的好
2022-01-16
你好,可以更正申報的
2021-05-25
你好,匯算清繳退稅不是很好退的。
2021-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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