你好,這個是不需要申報的。
老師好,公司業(yè)務內貿加外貿,本月將辦公室租賃給別的公司,開具了一張增值稅電子普通發(fā)票,申報稅時附表一“開具其他發(fā)票”中有這份發(fā)票金額。公司賬務需要計入銷項稅嗎?另外印花稅變?yōu)榧径壤U納,這份租賃費也要算在合同金額繳納印花稅嗎?
別對方公司給我們開的房屋租賃發(fā)票,需要繳納印花稅嗎
房屋租賃公司開具給其他公司的電費發(fā)票收入申報繳納印花稅嗎?
房屋租賃公司給其他單位開具電費發(fā)票,稅率應該選擇多少
是的,一般納稅人開房屋租賃發(fā)票給其他公司
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務招待費8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時,賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調增金額填多少?計算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進項嗎
員工向公司借款31萬,寫了31萬借款單,做賬時分別做了其他應收款和其他應付款,那么借款單是不是只需要寫其他應收款那部分,還是寫31萬也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應該怎么調整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉個人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬那么我們要交的工會資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無票支出的款項,匯算時候調到哪里啊
請問老師境內企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術企業(yè)
老師,業(yè)務招待費放主營業(yè)務成本合適嗎?
但是開具了發(fā)票,申報表填寫在服務免稅銷售額行,對嗎
你們是小規(guī)模納稅人是嗎
是小規(guī)模納稅人
那沒錯,就是這么填寫的。
但是不用申報印花稅?
是的,不需要申報印花稅