你好;? 你是寫那個公司的分錄? ?
老師,請問一下,8月A公司收款10萬元,其中2萬元應(yīng)該付給B公司,B公司應(yīng)開具2萬元發(fā)票給A公司后付款,但B公司8月未開票,9月開票,那么A公司8月的分錄是借 銀行 10萬 貸 主營 7.92萬 銷項 0.08萬 其他應(yīng)付款 B 2萬;B公司8月做借 應(yīng)收賬款 A 2萬 貸 主營 1.98萬 銷項 0.02萬,9月開票后做借 銀行 2萬 貸 應(yīng)收 2萬。但是,稅務(wù)上面,對于B公司,8月有了銷項,9月開票又產(chǎn)生一次銷項,這個就重復(fù)了,應(yīng)該怎么處理?
郭老師 是這樣的 我這邊遇到一個問題 就是A公司代B公司付貨款3萬給C公司 然后A公司又從要付給B公司的加工費中扣除了3萬 現(xiàn)在要開票 應(yīng)該怎么開呢 可以C公司開3萬票給A公司 B公司開剩余加工費給A公司嗎
老師1:A公司開票給C公司收入2萬, 2:B公司要給C支付公司租金15萬, 3:因為AB公司是一個老板,對方就說收入抵租金兩萬,C給B開15萬發(fā)票,B就給c支付剩余12萬就行了。 3:AB公司分別如何做賬了
老師,假設(shè)一個公司叫a,一個公司叫b,a給b開發(fā)票2萬,收款2萬,b給另外一個公司開票3萬,收款3萬,要是合并的話分錄應(yīng)該怎么寫啊,謝謝
老師,假設(shè)一個公司叫a,一個公司叫b,a給b開發(fā)票2萬,收款2萬,b給另外一個公司開票3萬,收款3萬,要是合并的話分錄應(yīng)該怎么寫啊,謝謝
怎么填寫水母報告?有一個企業(yè)。陜西蘭盾江騰智能科技有限公司。
減半征收之后稅率是按25%來征收的不是按5%征收了
我司原本項目投資,投資其48萬(保本收益不保),去年9月開具的一張129881.01萬(含稅)信息技術(shù)服務(wù)費專票,收入12.9萬,全部記銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入銷項了。今年業(yè)務(wù)結(jié)束,最終是將退回48萬本金與3.84萬的分紅(只分紅部分開信息技術(shù)服務(wù)費給甲方)。所以5月25號跨年沖紅12.9萬的發(fā)票,又給對方重開了38400元的信息技術(shù)服務(wù)費的專票。當年9月有主營業(yè)務(wù)成本-信息技術(shù)服務(wù)45212.26元(不含稅)以及主營業(yè)務(wù)成本-會計工資社保公積金8107.57元。昨天反結(jié)賬到12月份調(diào)整分錄,把當時這筆收入款重新掛帳到應(yīng)收賬款內(nèi),再確認銀行存款?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
我有個企業(yè)注銷,已經(jīng)拿到清稅證明了,下一步還需要做啥
客戶自己的個體,自己在申報,現(xiàn)在逾期申報了,第一季度客戶開了14萬多的票,一點成本也沒有,而且是查賬征收、有什么辦法客戶可以少交點稅呢
郭老師,個體戶有員工過兩年要退休,這個月要從公司減員,公司想注銷,可以注銷嗎,對這個退休人員有沒有什么影響
老師,稅務(wù)要求調(diào)增2024年企業(yè)所得稅,那我需要重新調(diào)賬嗎?
股東拿票來報銷,會被認為虛構(gòu)成本和被認為分紅嗎
老師,可以解釋下為什么幾個公司之間環(huán)開專票會導致稅收損失嗎? 假設(shè)A、B、C三家企業(yè)相互勾結(jié)進行環(huán)開專票。A企業(yè)向B企業(yè)虛開一張金額為100萬元、增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的稅額為13萬元。B企業(yè)再以同樣的方式向C企業(yè)虛開一張金額100萬元、稅額13萬元的專票,C企業(yè)又向A企業(yè)虛開一張同樣的專票。 對于A企業(yè)來說,它收到C企業(yè)開具的發(fā)票后,可將這13萬元的稅額作為進項稅額進行抵扣。如果A企業(yè)在正常經(jīng)營中有100萬元的不含稅銷售額,按照13%的稅率,它本應(yīng)繳納13萬元的增值稅(100×13%)。但由于有了虛開進來的13萬元進項稅額可以抵扣,A企業(yè)就無需繳納這筆增值稅了,從而減少了應(yīng)納稅額。但是如果A企業(yè)不去開這張發(fā)票不就壓根不會出現(xiàn)這筆銷項嗎?繞這么大一圈不也只是用虛開回來的進項去抵掉了虛開出去的銷項?
個人所得稅不會算清繳可以嗎,農(nóng)民工聯(lián)系不上