轉(zhuǎn)入稅金及附加就是了呀
老師,我想問(wèn)一下,我的應(yīng)交稅費(fèi)下面必須更那些科目吶。車(chē)船稅可以直接這樣做嘛,借稅金和附近 貸銀行存款,還是需要過(guò)度應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交車(chē)船稅吶,印花稅需要需要過(guò)度一下吶
車(chē)船稅計(jì)提時(shí): 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——車(chē)船稅 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——車(chē)船稅 貸:銀行存款 由于前手會(huì)計(jì)在繳納時(shí)做了圖中的賬務(wù)處理,沒(méi)做計(jì)提處理,導(dǎo)致目前“應(yīng)交稅費(fèi)~車(chē)船稅”余額在借方一直掛著賬沒(méi)法平,我現(xiàn)在補(bǔ)提可以吧???
老師,請(qǐng)問(wèn)我2021年的車(chē)船稅,我直接借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交車(chē)船稅,貸:銀行存款,現(xiàn)在查了下科目余額表,車(chē)船稅一直都有期末借方余額怎么辦?
交車(chē)船稅的時(shí)候直接做的 借:應(yīng)交車(chē)船稅, 貸:銀行存款。 現(xiàn)在應(yīng)交車(chē)船稅借方一直掛了個(gè)余額,要怎么平賬
去年交了印花稅,漏計(jì)提稅金及附加,直接做了借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。 導(dǎo)致科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)借方一直掛著這個(gè)數(shù)。 現(xiàn)在要怎么做分錄給它平掉。
就是我是收票方 現(xiàn)在對(duì)方要給我們開(kāi)票部分紅沖 需要我這里發(fā)起什么流程嗎
老師 這道題算平均資本成本率為什么不扣掉長(zhǎng)期借款的所得稅 不應(yīng)該是 5.6%*(1-25%)嗎
餐飲分公司,可以只注銷(xiāo)分公司嗎,分公司的存貨等可以調(diào)給總公司嗎?
A公司賣(mài)車(chē),委托我辦理賣(mài)車(chē)事宜,最終賣(mài)車(chē)給B公司,錢(qián)款打給我賬戶(hù),并沒(méi)有進(jìn)入A公司賬戶(hù)。 請(qǐng)問(wèn)這種情況對(duì)A公司跟我有什么影響,會(huì)造成偷稅漏稅等犯法行為?怎么解決?
社保基數(shù)變了要自己去更正已申報(bào)工資嗎?
老師,給對(duì)方公司 公戶(hù)賬戶(hù)打款,是打開(kāi)戶(hù)許可證上面的賬戶(hù)號(hào)碼,還是打單位結(jié)算卡上面號(hào)碼
老師你好,如果4月份有個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計(jì)入管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)以為無(wú)法取得發(fā)票,7月份又取得了這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這筆也許
老師能講一下,稅務(wù)登記操作步驟
項(xiàng)目支出建設(shè)廠(chǎng)房后的支出維修等,現(xiàn)金流量怎么選
老師 我是同一控股下的兩個(gè)子公司合并 合并時(shí)被合并方例如賬面有: 無(wú)形資產(chǎn)20萬(wàn) 這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)是商標(biāo)合并時(shí)需要交增值稅嗎
跨年的也可以轉(zhuǎn)入嗎?
要么你就直接計(jì)入利潤(rùn)分配
老師,分錄怎么做呢
借利潤(rùn)分配 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交車(chē)船稅