你好,你開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
增值稅申報(bào)表主表第一欄開票數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出的,然后第二欄其中:應(yīng)稅貨物銷售額漏填兩個(gè)月,導(dǎo)致第二欄的本年累計(jì)和第一欄的本年累計(jì)數(shù)字不一樣。但第二欄不填也不影響申報(bào)的稅金,這還需要更正嗎?在9月申報(bào)時(shí)也無法修改第二欄的本年累計(jì)數(shù)了,如果修改了會(huì)比對不通過
增值稅申報(bào)表服務(wù)那一列可以填數(shù),勞務(wù)那一欄是灰色的,只有第二欄自動(dòng)帶出了數(shù)(開了專票),但是其他都填不了,這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢
老師你好上季度開了銷售貨物數(shù)電票,這個(gè)月報(bào)稅時(shí)增值稅這里貨物及勞務(wù)欄怎么灰色填不了,只有服務(wù)和不動(dòng)產(chǎn)那欄可以填
老師我更正增值稅申報(bào)表附表二,上月我把旅客運(yùn)輸服務(wù)填寫到8b欄(其他)里了,然后這月我更正申報(bào)填寫到10欄里,可是增值稅主表里帶不出來這個(gè)附表二10欄里的稅額呢,該怎么辦
老師問下小規(guī)模企業(yè)季度開票,專票+普票+不開票收入超過了30萬,那個(gè)不開票收入是不用填的嗎,只是在增值稅申報(bào)明細(xì)表第一欄并入填總數(shù)就行了是吧,如季度開專票11萬,普票23萬,其他是不開票收入,總收入是50萬,都是不含稅,那第一欄次應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%)的征收率那里填50萬,第2欄次填11萬專票的,第3欄次填普票23萬,未開票收入只體現(xiàn)在第一欄總合計(jì)數(shù)就行了是吧
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義???增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
你是不是沒有這個(gè)稅種認(rèn)定?
可能是呢,開的是*勞務(wù)*人工費(fèi)發(fā)票,票種只有其他建筑服務(wù),應(yīng)該再增加一個(gè)什么稅種呢?
你這個(gè)是加工維修修理修配勞務(wù)的嗎?
如果是的話直接填寫修理修配勞務(wù)或者是加工勞務(wù)。
就是這樣的
你好,這不可以填寫啊,你已經(jīng)填寫了。
保存一下,你看一下主表能取到數(shù)據(jù)。
存一下,你看一下第一行有數(shù)據(jù)吧。
是其他都不填,之后點(diǎn)暫存嗎
你好,不要暫存直接申報(bào)就可以的。
如果增加稅種,灰色區(qū)域能變黃嗎
你好 對的 是的可以的