學(xué)員你好,所得稅費用做了嗎,盈余公積沒有計提
老師們,2020年的賬我還沒過賬沒結(jié)賬,我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件,通常我做完賬是按照以下流程:過賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過賬,都是自動的,但是年底不是要不這個“本年利潤”余額要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”嗎?我是2020年7月份來這的,我查看了2019年的前任會計并沒有結(jié)轉(zhuǎn)次科目,請問老師我該不該將2020年12月末本年利潤科目全部結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個軟件上按哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,我司是銷售方,去年銷售收入100和結(jié)轉(zhuǎn)成本90,今年開了紅字專票,沖減去年的收入 沖減分錄如下: 第一步、沖收入 借:應(yīng)收賬款 -113 貸:以前年度損益調(diào)整 -100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) -13 第二步、沖成本 借:以前年度損益調(diào)整 -90 貸:庫存商品 -90年 第三步、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 10 貸:以前年度損益調(diào)整 10 請問,我還需要做企業(yè)所得稅的調(diào)整分錄嗎?
我是內(nèi)賬會計,我們一個6個股東,我們是每個月計提每個股東有多少分紅,然后年底發(fā)放。那是不是我每個月都需要把本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤里邊,再分到應(yīng)付股利里邊呢?年底在一起發(fā)放。第一步借:本年利潤,貸:利潤分配未分配利潤。第二步借:利潤分配未分配利潤,貸:應(yīng)付股利——股東名字。然后年底就是,借:應(yīng)付股利——股東名字,貸:銀行存款。是這樣嗎?分錄這樣寫對嗎?這樣做賬對嗎?
老師您好,請問我把12 月份的賬做完了,第一步過賬,第二步結(jié)轉(zhuǎn)損益,第三步過賬,第四步把本年利潤科目轉(zhuǎn)到未分配利潤里面,第五步期末結(jié)賬這樣做對嗎?
老師,年末將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤是不是把12月全部過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益了得出22年本年利潤的數(shù)據(jù)了,然后在新增一張記賬憑證笨鳥做借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤這一步,做完就把這張憑證在過賬就可以結(jié)賬了是嗎?
老師,怎么樣做現(xiàn)金流量表
酒店對公支票是直接到對公賬戶還是需要在酒店平臺提現(xiàn)
社保發(fā)工資之前扣,比如發(fā)1月工資扣2月社保,2月做完離職,2月做工資表扣了社保,就多扣一個月社保,怎么做分錄
老師 今年2-3月份老板以投資款名義轉(zhuǎn)到公司對公賬戶90萬,后來這90萬又不想做投資款了,財務(wù)怎么做分錄呢,
你好,問一下,餐飲行業(yè)如果人工成本高,還想交點稅應(yīng)該怎么辦
你好,老師,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付,怎么區(qū)分是資產(chǎn)還是負債啊
公司5個人,24年總共申報工資是50萬元, 其中一個人是法人母親,已過退休年齡,不叫社保公積金,申報的工資是6千元每月, 調(diào)整公積金基數(shù),算平均工資要帶他父親嗎?單位平均工資怎么算
建材公司,開進來的進項按平方,開出去的有不按平方,有按樘的,算成本的時候是怎么換算?還是銷售自己換算
老師,公司注銷了,社保醫(yī)保需要注銷嗎,怎么注銷呢
鐵路電子客票的進項稅額轉(zhuǎn)出,填在表二的哪一行呢
老師沒有交企業(yè)所得稅,沒有計提盈余公積
需要計提盈余公積嗎,不需要的話就可以了
老師不需要計提盈余公積,是不是就按照我的那個步驟年終結(jié)賬嗎?
不需要計提盈余公積,就按照那個步驟年終結(jié)賬
老師年末本年利潤科目是不是沒有余額
年末本年利潤科目沒有余額