你好是的,是這么做的。
老師好,我們公司是做外貿(mào)的,每年6月底,分上年賺的利潤(rùn)的20%給股東,6月30日分了利潤(rùn)按股份比列分的。這樣記帳,借 利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn) 貸 利潤(rùn)分配/應(yīng)付股利 借利潤(rùn)分配/應(yīng)付股利 貸銀行存款對(duì)嗎?
老師好,請(qǐng)問分配利潤(rùn)的流程是怎樣的,我知道做賬就是 借 本年利潤(rùn) 30 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 30 借 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 30 貸 應(yīng)付股利30 借 應(yīng)付股利30 貸 銀行存款 30 怎么去扣20%的分紅稅 在哪邊申報(bào)的 個(gè)稅系統(tǒng)嗎 還有這個(gè)分紅20%的賬務(wù)處理是怎么寫的
老師,我們是一家合伙企業(yè),之前的會(huì)計(jì)年底把利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)付股利科目,現(xiàn)在應(yīng)付股利貸方余額322萬,我接手后轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)150萬,那么,現(xiàn)在分紅,借:應(yīng)付股利322萬,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)150,貸銀行存款,可以嗎?
老師,我們是一家合伙企業(yè),之前的會(huì)計(jì)年底把利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)付股利科目,現(xiàn)在應(yīng)付股利貸方余額322萬,我接手后轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)150萬,那么,現(xiàn)在分紅,借:應(yīng)付股利322萬,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)150,貸銀行存款,可以嗎?
我是內(nèi)賬會(huì)計(jì),股東每個(gè)月計(jì)提分紅然后年底實(shí)際發(fā)放,我是需要把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)里邊嗎?借:本年利潤(rùn)貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),然后再借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付股利。這樣的分錄對(duì)嗎?是這么做賬嗎?
老師,工商年報(bào)填寫資產(chǎn)總額是填寫1-12月資產(chǎn)負(fù)債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
老師,請(qǐng)問新媒體服務(wù)行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務(wù)優(yōu)惠政策嗎?
當(dāng)年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費(fèi)用應(yīng)該扣除在當(dāng)年還是次年
問下老師,為什么運(yùn)輸費(fèi)不計(jì)入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計(jì)提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計(jì)提嗎 為什么這道題C選項(xiàng)還是對(duì)的呢
匯算清繳時(shí),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價(jià)計(jì)入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬的貨,23年的溢價(jià)是3萬,實(shí)際支付貨款時(shí)只支付了7萬。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對(duì)方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報(bào)稅人員采集怎樣輸入