如果說進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可以不用結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的處理。 借,應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi),減免稅額
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)如果是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師您好,請(qǐng)問年末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅額還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄?
老師,一般納稅人12月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,請(qǐng)問本月還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅么?如果需要的話分錄怎么寫呢
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎? 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫?
請(qǐng)問一般納稅人增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn),銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額分別應(yīng)該如何列結(jié)轉(zhuǎn)分錄
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
這筆業(yè)務(wù) 分錄怎么寫
借,應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 207002.94-32842.82-480
借,應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 207002.94-32842.82-480。 這數(shù)字是?銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-減免是轉(zhuǎn)出未交金額是嗎
對(duì)的對(duì)的,就是這個(gè)金額來計(jì)算的。
那應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅在分錄里不用體現(xiàn)出來嗎?
前面說我不是在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候取體現(xiàn)。
系統(tǒng)里答案分錄我就看不懂了?能解釋下不
年末清零體現(xiàn)嗎?
你這里的處理他和準(zhǔn)則規(guī)定的不一樣。準(zhǔn)則規(guī)定的是,月末的時(shí)候是不用結(jié)轉(zhuǎn)你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的。年底的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)。當(dāng)你這里在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,也把你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)減免,所有全部轉(zhuǎn)了。
系統(tǒng)里的答案是啥意思? 上面那段回復(fù)是?對(duì)哪個(gè)問題?有點(diǎn)暈了
就是你這個(gè)系統(tǒng)里面的答案沒有按照準(zhǔn)則的規(guī)定來處理。
他直接在月末的時(shí)候就把你所有的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)減免稅額全部轉(zhuǎn)到了未交增值稅。
好的,明白了……月末 個(gè)人所得稅需要單獨(dú)計(jì)提嗎?
借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅 發(fā)工資時(shí)
計(jì)提工資時(shí)呢
職工薪酬金額時(shí)應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)金額?
計(jì)提工資是按照應(yīng)發(fā)工資去計(jì)提處理的。