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增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎? 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫?

2022-07-22 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-22 15:01

如果說進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可以不用結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的處理。 借,應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi),減免稅額

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快賬用戶7900 追問 2022-07-22 15:26

這筆業(yè)務(wù) 分錄怎么寫

這筆業(yè)務(wù)
分錄怎么寫
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齊紅老師 解答 2022-07-22 15:30

借,應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 207002.94-32842.82-480

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快賬用戶7900 追問 2022-07-22 15:39

借,應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 207002.94-32842.82-480。 這數(shù)字是?銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-減免是轉(zhuǎn)出未交金額是嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-22 15:41

對(duì)的對(duì)的,就是這個(gè)金額來計(jì)算的。

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快賬用戶7900 追問 2022-07-22 15:42

那應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅在分錄里不用體現(xiàn)出來嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-22 15:46

前面說我不是在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候取體現(xiàn)。

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快賬用戶7900 追問 2022-07-22 15:46

系統(tǒng)里答案分錄我就看不懂了?能解釋下不

系統(tǒng)里答案分錄我就看不懂了?能解釋下不
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快賬用戶7900 追問 2022-07-22 15:47

年末清零體現(xiàn)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-22 15:47

你這里的處理他和準(zhǔn)則規(guī)定的不一樣。準(zhǔn)則規(guī)定的是,月末的時(shí)候是不用結(jié)轉(zhuǎn)你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的。年底的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)。當(dāng)你這里在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,也把你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)減免,所有全部轉(zhuǎn)了。

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快賬用戶7900 追問 2022-07-22 15:49

系統(tǒng)里的答案是啥意思? 上面那段回復(fù)是?對(duì)哪個(gè)問題?有點(diǎn)暈了

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齊紅老師 解答 2022-07-22 16:01

就是你這個(gè)系統(tǒng)里面的答案沒有按照準(zhǔn)則的規(guī)定來處理。

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齊紅老師 解答 2022-07-22 16:01

他直接在月末的時(shí)候就把你所有的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)減免稅額全部轉(zhuǎn)到了未交增值稅。

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快賬用戶7900 追問 2022-07-22 16:51

好的,明白了……月末 個(gè)人所得稅需要單獨(dú)計(jì)提嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-22 16:53

借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅 發(fā)工資時(shí)

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快賬用戶7900 追問 2022-07-22 16:58

計(jì)提工資時(shí)呢

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快賬用戶7900 追問 2022-07-22 16:59

職工薪酬金額時(shí)應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)金額?

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齊紅老師 解答 2022-07-22 17:45

計(jì)提工資是按照應(yīng)發(fā)工資去計(jì)提處理的。

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如果說進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可以不用結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的處理。 借,應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi),減免稅額
2022-07-22
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-04-20
同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
2023-03-24
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-11-09
你好,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要結(jié)轉(zhuǎn),分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-09-26
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