同學(xué)你好 你們開套可以 但是要有清單
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個實(shí)操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師您好,請問一下,我們實(shí)際是貿(mào)易公司,然后營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍帶有制造,現(xiàn)在我們通過公戶支付一批原材料款去的了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后稅賬那邊說最好不要采購多了這種發(fā)票回來,說什么因?yàn)楝F(xiàn)在人工成本高,材料成本高,差不多要占到百分之四十以上 還說什么我們注冊資本金低,后面開多了灰涉及到銷售這邊 開出的發(fā)票最大限額只有10萬,然后怕發(fā)票這邊不夠 到時候要去稅局重新核準(zhǔn)發(fā)票最大開票限額,這是啥意思?沒理解他說得話?發(fā)票不是可以根據(jù)實(shí)際銷售額開嗎?金額大不是可以分幾張發(fā)票開嗎?
您好!老師,想跟您請教一個問題[微笑][微笑]請問一下我們公司鋁合金發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是平方米進(jìn)來的,老板說開票要開按“套”開出去,這進(jìn)銷不一致,怎么辦?然后營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍沒有加工生產(chǎn),這咋解決呀?是不是可以變更營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍,然后就可以按“套”出售呀?麻煩您了[微笑][抱拳][抱拳][抱拳]
您好!老師,想跟您請教一個問題[微笑][微笑]請問一下我們公司鋁合金發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是平方米進(jìn)來的,老板說開票要開按“套”開出去,這進(jìn)銷不一致,怎么辦?然后營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍沒有加工生產(chǎn),這咋解決呀?是不是可以變更營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍,然后就可以按“套”出售呀?麻煩您了[微笑][抱拳][抱拳][抱拳]
老師,下午好,請問我這邊一家小規(guī)模納稅人單位,營業(yè)范圍是有食品銷售,保健品銷售,進(jìn)貨的對方公司是一般納稅人,所以開過來的發(fā)票是13%的。然后我想請問下關(guān)于成本的結(jié)轉(zhuǎn),是不是我單位如果有賣貨出去,那就對應(yīng)要結(jié)轉(zhuǎn)成本?那這個結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么去計(jì)算呢?是按照進(jìn)貨公司開過的發(fā)票上的金額算成本嗎?利潤進(jìn)貨發(fā)票寫的一盒的36.633663元,那賣出去一盒,我結(jié)轉(zhuǎn)成本就按照36.633663進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是說可以直接按照一個比例做結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師 你好 請問這個稅費(fèi)怎么要交那么多的 他寫著經(jīng)營所得申報(bào)
老師您好,2023年12月份的一筆暫估入賬,2024年收到發(fā)票忘記沖紅做賬了,今年做進(jìn)去行不?發(fā)票數(shù)和暫估數(shù)相同
利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不太懂
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的期末資金余額和現(xiàn)金流量表的本期期末余額一樣還是和現(xiàn)金流量表本年的期末余額一樣?
今年發(fā)現(xiàn)一張專票,當(dāng)時搞錯當(dāng)作普票,在去年已入賬,借:管理費(fèi)用 113 貸:銀行存款113,而且記錯科目。正確的應(yīng)該是 借:原材料 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:庫存現(xiàn)金113. 請問一下現(xiàn)在跨年應(yīng)該如何做調(diào)整分錄?謝謝!
小規(guī)模納稅人的計(jì)提增值稅的賬務(wù)處理。現(xiàn)在我的含稅收入是200087.94元,增值稅是1981.07元。這個怎么做分錄?
利潤表中,所得稅費(fèi)用是用利潤總額乘以企業(yè)所得稅率嗎?還是營業(yè)利潤乘以所得稅稅率
第一季度有業(yè)務(wù)別的會計(jì)給做零申報(bào),從第二季度開始正常申報(bào)可以嗎
老師請問一下,長期待攤費(fèi)用可以一次轉(zhuǎn)管理費(fèi)用嗎,有個新公司去年才成立的,之前的會計(jì)支付的手續(xù)費(fèi)啥的費(fèi)用,都記入長期待攤—開辦費(fèi),我今年可以一次性把這筆長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)一次轉(zhuǎn)入管理費(fèi)嗎?金額是1.9萬多
營口市所有者權(quán)益增長額與期初所有者權(quán)益增長率是多少,怎么去解答
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