你好;? ?本年累計是1-10月的合計金額的;? 累計金額不會錯誤的;? ?你去看看小規(guī)模期間 累計金額是多少? ??
老師你好!我是小規(guī)模納稅人,種樹苗是免稅的,我7-9月份的報表都做完了,我要申報季報的時候營業(yè)收入本年累計金額這怎么填啊?我4-6月份收入是21萬,7-9月份收入是15萬
老師,我們公司從9月份開始有工資,我10月份申報了10月份發(fā)放的9月份工資,應(yīng)該是做錯了對吧,然后我11月份就零申報了一次個稅。那我10月份的工資表之前是不是也得做①張個稅零申報的工資表呀
老師,如果9月份從小規(guī)模變成一般納稅,10月份申報的時候認(rèn)證了9月份之前小規(guī)模的進(jìn)項也抵稅了,這個應(yīng)該怎么處理,是不是只要做下進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就好了,那在這個月申報的時候直接做進(jìn)項轉(zhuǎn)出還是需要更正10月份的報表?
老師我們公司2021年5月10日注冊的,在2022年的9月19日變成一般納稅人的,在2022年9月之前的賬我這里沒有,我現(xiàn)在創(chuàng)建新賬套啟用寫什么日期,那我10月份申報稅就申報9月份的嗎?還是要申報7-8月的,因?yàn)?-8月屬于小規(guī)模納稅人
這是我7-9月份的報表,這是我10月份的報表,你幫我看看哪里出了問題,10月份是一般納稅人了,10月份之前是小規(guī)模,本年累計數(shù)那里是不是錯了啊老師
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
好的,那未開具發(fā)票那里可以填寫負(fù)數(shù)嗎?
你好; 是的;? ?未開票收入 你要是紅沖了。 就是 減去 寫負(fù)數(shù)金額的?
老師 稅控盤的銷項稅額跟我報的增值稅報表的銷項稅差二分錢,這個可以不管嗎
你好 ;? 寫正數(shù)金額 ; 你是發(fā)生了 金額 不會寫負(fù)數(shù); 除非你紅沖了無票收入 才會寫負(fù)數(shù)?
我是紅沖了無票收入
你好; 紅沖了無票收入; 寫負(fù)數(shù)金額??
寫了,但是我寫的時候差了0.02,那怎么弄
你好;? 你差額0.02 ; 去看看? ?是不是四舍五入導(dǎo)致的??
那如果是四舍五入的還需要管嗎
你好;如果系統(tǒng)自動的話; 就不管 ;到時賬上調(diào)整這個差異即可??