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老師你好!我是小規(guī)模納稅人,種樹苗是免稅的,我7-9月份的報(bào)表都做完了,我要申報(bào)季報(bào)的時(shí)候營業(yè)收入本年累計(jì)金額這怎么填???我4-6月份收入是21萬,7-9月份收入是15萬

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2020-10-03 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-03 08:45

填寫合并的1-9月的累計(jì)數(shù) ,沒有1-3月那填寫是21萬%2B15萬合計(jì)數(shù)

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快賬用戶6305 追問 2020-10-03 08:47

營業(yè)成本也是1-9的累計(jì)數(shù)?我把這些都填好了

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齊紅老師 解答 2020-10-03 08:48

是的,是的,這個(gè)是根據(jù)利潤表上面相同的本年累計(jì)數(shù)填寫的

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快賬用戶6305 追問 2020-10-03 08:48

為什么下面的數(shù)帶不出來呢

為什么下面的數(shù)帶不出來呢
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齊紅老師 解答 2020-10-03 08:51

親利潤總額需要自己填寫的

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快賬用戶6305 追問 2020-10-03 08:53

那A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表也是自己填寫的嗎?

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快賬用戶6305 追問 2020-10-03 08:55

符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么填

符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么填
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齊紅老師 解答 2020-10-03 09:13

滿足小型微利,應(yīng)納稅所得額不超過100萬,應(yīng)納稅額=實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額*5%,減免稅額=實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額*25%-實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額*5%,應(yīng)納稅所得額大于100萬不超過300萬,應(yīng)納稅額=(實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額-100萬)*10%%2B100萬*5% 減免稅額=實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額*25%-(實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額-100萬)*10%-100萬*5%

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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