就按你做第一個的分錄處理就是了哈
公司團拜會餐費是直接 管理費用——福利費 銀行存款 還是 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等 哪一種是對的,我是直接做的第一種
老師,我們午餐補貼,我是不是這樣子做:借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付福利費 借:應(yīng)付福利費 貸:銀行存款 /其他應(yīng)付款
老師,公司補助的午餐補貼,我計入:管理費用-福利費用 貸:應(yīng)付福利費。是不是還要把這部分納入申報個稅?
老師,公司的聚餐費計入福利費,是不是還要通過應(yīng)付職工薪酬歸集一下?借:管理費用-福利費,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款?
老師,我們公司午餐補貼,是去外面餐廳就餐,我會計處理是不是:借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付福利費 還是說貸方直接通過其他應(yīng)付款-某某餐廳
請問,現(xiàn)在電子發(fā)票,員工采購東西,比如7月份開票回來,但是這個月她沒有來報銷,這個收到的發(fā)票是不是就是當(dāng)月的費用,怎么做賬好點,還是等來報銷了,才當(dāng)做報銷那個月份的費用處理
發(fā)出存貨成本的變更為什么是會計政策變更而不是會計估計變更?
汽車零部件企業(yè)如何盤點
老師好,建筑公司掛靠方有些款是通過個人支付的,這個人沒在我們公司申報個稅,我可以直接把款轉(zhuǎn)給這個人嗎?
老師個人到稅務(wù)局代開勞務(wù)票120萬,個稅和增值稅怎么交呢,要交多少幫忙算一下感謝
老師好,對于對銀行提供的報表,一般調(diào)整報表要調(diào)哪些項目?
印花稅需要計提嗎?還是繳納的時候借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師好,報表之間有什么邏輯關(guān)鍵性嗎?
是呀,當(dāng)然是別人開過來的
老師,想問一下25年5月30號做了24年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)成本不夠,就在25年4月開了幾張服務(wù)票和餐飲票,(這就是傳說中的匯算清繳前收票還來得及,)那現(xiàn)在我在做25年4月的賬要怎么賬務(wù)處理呢?24年有很多暫估都還沒沖銷呢,