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老師,公司補(bǔ)助的午餐補(bǔ)貼,我計入:管理費(fèi)用-福利費(fèi)用 貸:應(yīng)付福利費(fèi)。是不是還要把這部分納入申報個稅?

2022-12-13 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-13 15:26

同學(xué)你好 這樣做不用交個稅

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快賬用戶7884 追問 2022-12-13 15:27

老師,你能告訴下原因嗎?因為我有點(diǎn)混淆了,看到有些是要納入工資交個稅!哪些不用納入工資交個稅?

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齊紅老師 解答 2022-12-13 15:30

同學(xué)你好 你通過應(yīng)付職工薪酬的就要合并工資交個稅

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快賬用戶7884 追問 2022-12-13 15:35

應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 和應(yīng)付福利費(fèi)不是一樣的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-13 15:43

同學(xué)你好 這個不一樣的

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同學(xué)你好 這樣做不用交個稅
2022-12-13
您好,是的,就是這樣的,應(yīng)付福利費(fèi)或者應(yīng)付職工薪酬都行
2022-11-29
借管理費(fèi)用、福利費(fèi) 貸、應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
2021-12-09
就是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付福利費(fèi)?
2023-01-03
就按你做第一個的分錄處理就是了哈
2023-01-03
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