同學(xué)您好,完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)要寫完工以驗(yàn)收文件的
請問老師:我公司2017年對在建工程進(jìn)行預(yù)估轉(zhuǎn)固,做憑證:借 固定資產(chǎn)~XX 貸 應(yīng)付賬款~暫估工程款 在建工程~工程成本 2018年將預(yù)估轉(zhuǎn)固的資產(chǎn)評估后轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)(不再計(jì)提折舊),轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)時做憑證: 借 投資性房地產(chǎn)~XX 貸 固定資產(chǎn)~XX 累計(jì)折舊~XX 至2020年,進(jìn)行凈資產(chǎn)審計(jì),將預(yù)估應(yīng)付項(xiàng)目轉(zhuǎn)至應(yīng)付單位名稱下進(jìn)行明細(xì)核算,發(fā)現(xiàn)少預(yù)估600萬,應(yīng)怎樣調(diào)整?是否可以不通過固定資產(chǎn)科目,求分錄
請問在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的時候,有什么方法可以準(zhǔn)確定位到哪些在建工程二級明細(xì)屬于要轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn)的所屬科目?一個一個憑證的翻閱和記錄是不是沒效率。
有沒有關(guān)于在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的資料啊,自建廠房要轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)了,不知道哪些轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),在建工程里發(fā)生的管理費(fèi)用(人員工資,社保,業(yè)務(wù)招待費(fèi),辦公費(fèi)等等)這些費(fèi)用是轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)成本里,還是長期待攤費(fèi)用里
在建工程完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),需要本公司人員,寫證明還是財(cái)務(wù)做個憑證直接轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)啊?
老師好,我們是做旅游度假村公司的,我們自己自建的不動產(chǎn),計(jì)入在建工程,如果完工以后要計(jì)入固定資產(chǎn),需要提供什么原始憑證才可以轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報(bào)個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
老師,怎么寫完工驗(yàn)收文件?。孔约汗境鼍呖梢詥??
你好,可以的, 沒問題
老師您有模板嗎?打印出來,蓋上公司章就行對嗎?
沒有您這個專門 的,給您登記下,向全國老師征集,學(xué)員您好,是的,對的