您好,工程竣工驗收報告(各方簽字確認)。竣工決算報告(含工程結(jié)算書、造價審核報告)。工程款發(fā)票(施工單位開具的增值稅發(fā)票)。資產(chǎn)明細清單(名稱、數(shù)量、金額等)。不動產(chǎn)權(quán)證或測繪報告(如已辦理)。建造/采購合同、付款憑證(銀行流水等)。固定資產(chǎn)驗收單、轉(zhuǎn)固審批表等。
您好,老師,就是假如我們準備建新房屋,然后錢都是不經(jīng)過我們賬戶,直接從財政局走,那我們前期假如什么設計費,施工等如何做賬目處理,可不可以等在建工程完工后,直接做一筆在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)就得,就借:固定資產(chǎn),貸:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 可以吧 老師
老師您好!公司8月份購買的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬,因此剛剛啟用了我們學堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊,初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息,當我點“計提折舊”時跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù),部分未生成憑證”是什么意思啊?是我固定資產(chǎn)信息錄入有問題還是要到下個月系統(tǒng)自動計提折舊后才會有顯示?還有這個折舊計提以后是系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨在總帳里面錄入計提折舊的分錄呢?
老師,我那個買了一個固定資產(chǎn),可以先計入在建工程么?后續(xù)在轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?在建工程期間需要計提折舊么?年底結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)后,下年一月份需要計提折舊,不過我們把這個固定資產(chǎn)退了全出沖紅可以么?
老師,我們現(xiàn)在在建修的廠房和辦公樓,找的掛靠的建筑公司?!,F(xiàn)在工程完工了。我們需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。但是沒有決算。不知道誰做。我也不知道這個怎么轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了。
老師,問題一:我們是自建酒店.產(chǎn)生的水泥磚、砂子、石子、大門、工程服務計入在建工程(購買的大門需要計入在建工程)嗎?然后機械租賃費計入管理費用-租賃費還是計入在建工程?問題二:完工之后,是不是有一張什么附件回來才能根據(jù)入賬轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)之后就開始折舊嗎?麻煩老師問題一和問題二的會計分錄詳細指導一下?
老師,小型微利企業(yè)的判定標準:企業(yè)是否屬于小型微利企業(yè),以企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果為準。企業(yè)首次企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果符合小型微利企業(yè)政策,那下年整年都可享受該政策?如果以后年度匯算清繳后確定你不符合條件,需要從當年7月1日起停止享受“六稅兩費”減免政策?
怎樣把表格中的綠三角去掉
老師,我們的供應商給我們折扣折讓,對之前給我們開過的票做紅沖處理,這部分紅沖金額和本月的打款金額一起再開正數(shù)發(fā)票給我們,這兩部分怎么做賬
所得稅申報表填實際支付給職工的應付職工薪酬包含發(fā)放的一次性年終獎嘛?
海關(guān)截圖在哪截。老師
申報第三季度增值稅,8月的一個票,還有9月的票沒開。因為按月付款,對賬清楚了才開票。這部分我是申報未開票呢 還是等開票的時候再申報
老師你好,我們是一般納稅人,自己熬的紅豆薏米水往外賣,開發(fā)票是13%還是餐飲服務6%呢?
#提問# 老師,單位退休員工補交醫(yī)保,借庫存現(xiàn)金,我是做貸方醫(yī)療保險,還是借方紅字醫(yī)保
請問資產(chǎn)負債表里面其他應付款怎么在分錄里面調(diào)整?
老師,小型微利企業(yè)正常政策和六稅兩費的減免政策有聯(lián)系嗎?