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請問老師,幫我看看,我是哪里做錯了嗎,財(cái)務(wù)費(fèi)用余額還有19.04,是我沒有結(jié)轉(zhuǎn)到嗎

請問老師,幫我看看,我是哪里做錯了嗎,財(cái)務(wù)費(fèi)用余額還有19.04,是我沒有結(jié)轉(zhuǎn)到嗎
2023-01-01 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-01 16:22

同學(xué)你好,你看一下你的余額表

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齊紅老師 解答 2023-01-01 16:22

第18欄為什么小于19欄

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快賬用戶6576 追問 2023-01-01 16:35

老師,你看看呢

老師,你看看呢
老師,你看看呢
老師,你看看呢
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快賬用戶6576 追問 2023-01-01 16:36

老師,是分開拍的

老師,是分開拍的
老師,是分開拍的
老師,是分開拍的
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齊紅老師 解答 2023-01-01 16:37

同學(xué)你好,你把18、19欄和對應(yīng)的了科目余額表發(fā)一下,無關(guān)的不要發(fā)

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快賬用戶6576 追問 2023-01-01 16:39

老師,是發(fā)利潤表的對應(yīng)的金額嗎

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快賬用戶6576 追問 2023-01-01 16:39

老師,看看是不是這個

老師,看看是不是這個
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齊紅老師 解答 2023-01-01 16:44

然后和財(cái)務(wù)費(fèi)用的科目余額表也發(fā)一下,還有你有提示錯誤的那張表也一發(fā)一下

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齊紅老師 解答 2023-01-01 16:44

你要把本期末的損益結(jié)轉(zhuǎn)后再填表

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齊紅老師 解答 2023-01-01 16:45

如果有19.04,說明本期損益應(yīng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)。等結(jié)轉(zhuǎn)后再結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶6576 追問 2023-01-01 16:52

老師,利息收入的分錄是這樣做和這樣結(jié)轉(zhuǎn)的,對嗎?

老師,利息收入的分錄是這樣做和這樣結(jié)轉(zhuǎn)的,對嗎?
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快賬用戶6576 追問 2023-01-01 16:53

還有余額哦而且這里

還有余額哦而且這里
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齊紅老師 解答 2023-01-01 16:57

利息收入 借:銀行存款6.51 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入-6.51

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齊紅老師 解答 2023-01-01 16:57

利息收入 借:銀行存款6.51 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入-6.51

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齊紅老師 解答 2023-01-01 16:58

不能使用貸方發(fā)生額,只有結(jié)轉(zhuǎn)損益時才可以

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快賬用戶6576 追問 2023-01-01 16:59

那我現(xiàn)在要怎么做分錄才能把原來做錯了的改過來呢,6月9月和12月都做錯了

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齊紅老師 解答 2023-01-01 17:00

原路沖回,按正確的做一下

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快賬用戶6576 追問 2023-01-01 17:02

月底結(jié)轉(zhuǎn)的這步也要紅沖嗎,還是只紅沖做錯了的那一個科目就行了

月底結(jié)轉(zhuǎn)的這步也要紅沖嗎,還是只紅沖做錯了的那一個科目就行了
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齊紅老師 解答 2023-01-01 17:07

月末結(jié)轉(zhuǎn)的不用紅沖的,只需要把作錯的紅沖掉,然后再分別作個正確的就可以。

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同學(xué)你好,你看一下你的余額表
2023-01-01
同學(xué)你好,你的分錄有問題啊,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)該是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 未交增值稅科目是核算本月應(yīng)交未交的增值稅的,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不涉及此科目
2020-09-14
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2022-03-31
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2021-09-10
同學(xué),所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤后是沒有余額的,應(yīng)交稅費(fèi)~所得稅余額是期末未交數(shù)的
2023-01-11
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