同學(xué)你好,你看一下你的余額表
結(jié)轉(zhuǎn)完了在哪里看有沒有余額呢,還有我做的憑證有借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款的也可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師您看一下為什么我這個結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本是沖紅了呢,我的分錄沒有做錯啊,請問是哪里有問題??梢詭兔χ赋鰜韱?/p>
請問老師,幫我看看,我是哪里做錯了嗎,財(cái)務(wù)費(fèi)用余額還有19.04,是我沒有結(jié)轉(zhuǎn)到嗎
老師,以下圖片是我做的分錄,請幫忙看一下哪里錯了,因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)后,一級科目平了,但是明細(xì)科目有2個各自有余額
老師幫忙看下,一個是科目余額表,一個是利潤表,它這里的所得稅費(fèi)用83239.55不是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的不是嗎,怎么還有余額,麻煩看下哪里有錯的
老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款這個科目可以對調(diào),調(diào)成我框起來的分錄嗎?
老師您好,感覺老板脾氣大,還看不起財(cái)務(wù),是不是老板都是這樣的
老師好,建筑公司存貨科目積壓太多怎么處理
怎么找到以往課程?
老師好,請問債權(quán)投資的入賬價值怎么算啊
沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票和被沖紅的藍(lán)字發(fā)票要打印出來裝到憑證里嗎
在制造業(yè)里面,損耗率是怎么算的?
老師,想問一下二手車銷售公司應(yīng)該如何做賬務(wù)處理,涉及公司自銷和代銷賬務(wù)處理分別怎么做
老師 最近要考中級了 中級財(cái)管應(yīng)該如何復(fù)印 計(jì)算題 綜合題 做的希碎
老師,公司的客戶有些是個人,公司能不能給個人開票,注意事項(xiàng),都需要填寫哪些信息?
第18欄為什么小于19欄
老師,你看看呢
老師,是分開拍的
同學(xué)你好,你把18、19欄和對應(yīng)的了科目余額表發(fā)一下,無關(guān)的不要發(fā)
老師,是發(fā)利潤表的對應(yīng)的金額嗎
老師,看看是不是這個
然后和財(cái)務(wù)費(fèi)用的科目余額表也發(fā)一下,還有你有提示錯誤的那張表也一發(fā)一下
你要把本期末的損益結(jié)轉(zhuǎn)后再填表
如果有19.04,說明本期損益應(yīng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)。等結(jié)轉(zhuǎn)后再結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,利息收入的分錄是這樣做和這樣結(jié)轉(zhuǎn)的,對嗎?
還有余額哦而且這里
利息收入 借:銀行存款6.51 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入-6.51
利息收入 借:銀行存款6.51 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入-6.51
不能使用貸方發(fā)生額,只有結(jié)轉(zhuǎn)損益時才可以
那我現(xiàn)在要怎么做分錄才能把原來做錯了的改過來呢,6月9月和12月都做錯了
原路沖回,按正確的做一下
月底結(jié)轉(zhuǎn)的這步也要紅沖嗎,還是只紅沖做錯了的那一個科目就行了
月末結(jié)轉(zhuǎn)的不用紅沖的,只需要把作錯的紅沖掉,然后再分別作個正確的就可以。