您好 請問您紅字分錄是系統(tǒng)自動生成的還是錄入的
老師您好,前幾天在會計學(xué)堂請教了老師一個問題:就是我們是建筑行業(yè),我問是不是沒有收入的情況下不能結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師說是的,但我前幾個月結(jié)轉(zhuǎn)了怎么辦,可以做分錄把它調(diào)回來么?之前是把工程施工--合同成本--材料費、勞務(wù)費等結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去了,主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 里面去了,我可以按這個原路返回做分錄么?
老師 幫忙看看這個月底結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù) 就看分錄 有什么問題嗎 每個月都是這樣的 沒有成本結(jié)轉(zhuǎn) 會是什么原因呢 我是剛?cè)サ?這個是之前財務(wù)做的賬
老師您看一下為什么我這個結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本是沖紅了呢,我的分錄沒有做錯啊,請問是哪里有問題??梢詭兔χ赋鰜韱?/p>
您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個分錄該怎么做呢?3790.28是怎么來的呢?能盡快給出答案嗎?為什么我怎么也算不出3790.28呢,是提供的數(shù)據(jù)有誤嗎?還是這個題出錯了,幫忙看一下
早上好,老師。請問下,公司以前會計 沒有收入也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,我現(xiàn)在想把成本紅沖 重新做賬,是不是要把借主營業(yè)務(wù)成本,貸 勞務(wù)成本 做紅字 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的應(yīng)該怎么作分錄呢
如果借未分配利潤10萬 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎,
為什么個稅每月正常申報都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點會關(guān)賬?
銷售時有贈送,贈送的要申報增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運輸?shù)?,公司以前年度的車輛購入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開來發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開的專票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒到年限,就賣了,怎么做會計分錄?
老師好,小規(guī)模納稅人,我們供應(yīng)商是個體戶,但他不給開發(fā)票怎么辦?他不知道怎么開發(fā)票,好崩潰啊
2020年-2023年的分紅,合伙人一直沒有領(lǐng),2024年要領(lǐng)走,是不是記賬 借:以前未分配利潤 10萬 貸:銀行存款 10萬
企業(yè)前三個季度虧損,后一個季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?如果不退可以嗎
除了完工入庫是手工制作,然后剩下兩條是系統(tǒng)自動錄入的,生成的紅色負(fù)數(shù)是怎么回事啊
您有沒有錄入銷售退貨之類的?
有錄入銷售,但是也結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,減了庫存
那您點下憑證上面 是否有聯(lián)查單據(jù)選項?
在哪里查看啊
就是憑證上面 您看一下 一般會有的 因為您是系統(tǒng)自動生成的
老師你看一下我這樣對嗎,我完工入庫分錄 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 然后又庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面這樣對嗎
這樣賬務(wù)處理正確的
那制造費用也要結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)品成本里面,可以把制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,然后統(tǒng)一讓庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面,這樣的方式可行嗎
借 生產(chǎn)成本 貸 制造費用 要先結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目