借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行等 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益
有一筆營(yíng)業(yè)外支出要記在本年利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)怎么記賬?在系統(tǒng)內(nèi)做,系統(tǒng)會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)
老師好我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們貨代有個(gè)系統(tǒng),結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候直接就是按照系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)結(jié)轉(zhuǎn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,由于我們系統(tǒng)再外產(chǎn)生了一筆費(fèi)用,但是這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款的話,應(yīng)付賬款數(shù)和系統(tǒng)就對(duì)不上了,這種情況下我想直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,但是銀行存款這又對(duì)不上了怎么辦
老師好,請(qǐng)問(wèn)2022年度有一筆成本忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,所以利潤(rùn)多了16萬(wàn)元,現(xiàn)在要怎么辦,
9月結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)發(fā)現(xiàn)本來(lái)借方營(yíng)業(yè)外支出是15180,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)成30480,也不知道怎么回事,現(xiàn)在余額在貸方,每個(gè)月利潤(rùn)表里相差15300,現(xiàn)在不知道怎么調(diào)整了
請(qǐng)問(wèn)老師記賬系統(tǒng)里面,本年的賬要年結(jié)了,是不是還有一筆未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的分錄要寫(xiě)上
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無(wú)法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門(mén)店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國(guó)外的LV在中國(guó)設(shè)立了門(mén)店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢(qián)一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
這筆不是銀行支出的,代發(fā)工資套現(xiàn)損失的個(gè)稅
借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
公司已經(jīng)替他繳納了,發(fā)的是繳納后的工資,這個(gè)個(gè)稅部分就是公司的損失吧?這樣做應(yīng)交稅費(fèi)那里不平…我想把他做到營(yíng)業(yè)外支出
借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,貸銀行 企業(yè)負(fù)擔(dān)個(gè)稅