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老師好我想請問一下,我們貨代有個系統(tǒng),結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候直接就是按照系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)結(jié)轉(zhuǎn),借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,由于我們系統(tǒng)再外產(chǎn)生了一筆費用,但是這個要結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款的話,應(yīng)付賬款數(shù)和系統(tǒng)就對不上了,這種情況下我想直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,但是銀行存款這又對不上了怎么辦

2023-02-06 20:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-06 20:05

銷售費用 借銷售費用貸應(yīng)付

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銷售費用 借銷售費用貸應(yīng)付
2023-02-06
您好,您的分錄沒問題
2022-01-13
你這個是付款嗎,這個付款借原材料貸應(yīng)付賬款??,收到貨才做借原材料貸應(yīng)付賬款? 是的,是的,后面順序是對,
2021-03-18
當(dāng)年的借銀行存款、貸應(yīng)付賬款、 借應(yīng)付賬款、借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
2025-03-04
同學(xué)你好 之前分錄是怎么做的呢
2021-05-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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