你好 需要的 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
老師,企業(yè)所得稅月底需要計(jì)提嗎?如何計(jì)提
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在企業(yè)所得稅不需要預(yù)繳。小規(guī)模季度是不是可以不用計(jì)提,年底統(tǒng)一計(jì)提所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師,年底了企業(yè)所得稅需要提前計(jì)提不,
老師你好 請(qǐng)問(wèn)中級(jí)會(huì)計(jì)證和初級(jí)會(huì)計(jì)證是不是可以領(lǐng)補(bǔ)貼呢,廣東省的
公司有人民幣帳戶,有港幣帳戶(1000元港幣),小規(guī)模公司,現(xiàn)在要報(bào)季度財(cái)報(bào),是不是港幣余額要折算成人民幣 帳務(wù)處理: 借:人民幣帳戶 922.45 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 -77.55 貸:港幣帳戶 1000 10月初還要轉(zhuǎn)回人港幣金額嗎?港幣帳戶不用做結(jié)匯吧
出差目的地伙食費(fèi)補(bǔ)助是120元/人/天,如果出差人員向當(dāng)?shù)乩U納了100元,那么: 1、單位可以給出差人員多少伙食補(bǔ)助? 2、向當(dāng)?shù)乩U納的100元是需要對(duì)方開(kāi)票還是支付截圖即可?
老師請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)附報(bào)事項(xiàng)是要怎么填寫(xiě)呢?
老師建筑企業(yè),沒(méi)有按照完工百分比進(jìn)項(xiàng)收入的確認(rèn),一直都是按照開(kāi)票確認(rèn)收入的,四年前的一個(gè)項(xiàng)目,之前甲方一直不給結(jié)算,所以一直沒(méi)開(kāi)票也就沒(méi)有確認(rèn)收入,當(dāng)時(shí)這個(gè)項(xiàng)目分了兩個(gè)小項(xiàng)目,用老板的兩個(gè)單位中標(biāo)的,當(dāng)時(shí)他們把成本都開(kāi)在了一個(gè)公司,導(dǎo)致現(xiàn)在這個(gè)公司一點(diǎn)成本都沒(méi)有的,今年因?yàn)檫M(jìn)行了起訴,所以甲方把剩余的所有款項(xiàng)都給支付完了,導(dǎo)致收入特別大,現(xiàn)在是不是不用管其他的,比如稅負(fù)率什么的,因?yàn)檫@個(gè)現(xiàn)在沒(méi)法保證了,直接繳納企業(yè)所得稅就可以了
個(gè)體戶查賬征收沒(méi)有備案制度需要報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表么?
做勞務(wù)派遣,關(guān)于差額納稅征收,增值稅要符合那些條件
老師,你好,員工8月入職,9月購(gòu)買(mǎi)9月社保,9月發(fā)放8月工資,那在10月申報(bào)9月個(gè)稅時(shí)9月交的社保要加里嗎
利潤(rùn)增長(zhǎng)率怎么算?本年-16558669.81,上年-3363876.07
老師,你好股東注冊(cè)資金85萬(wàn),已經(jīng)實(shí)繳到位了,但是籌備期公司裝修還沒(méi)有完成,后面她以借方名義轉(zhuǎn)入,可以不?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是四川這里的,今年疫情期間,今年的利潤(rùn)小于100萬(wàn)是不是按照2.5%交所得稅
是 的,這個(gè)全國(guó)是一樣的
請(qǐng)問(wèn)老師,我計(jì)提的所得稅的金額如果不準(zhǔn)確怎么辦呢
或者是有沒(méi)有什么辦法能夠計(jì)提準(zhǔn)確的金額呢
? 你好,可以把問(wèn)題完整的列出來(lái)嗎 如果我無(wú)法回答,其他老師也可以看到的
老師,我的意思是說(shuō),我年底計(jì)提企業(yè)所得稅,怎么計(jì)提,計(jì)提的金額和我下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候金額一樣
你這個(gè)計(jì)提只是預(yù)估的阿,不一致是正常的
不一致的話明年的分錄怎么做呢
老師,還在嗎?
你當(dāng)時(shí)做的分錄是什么阿
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
那你紅沖回去的呢
明年把不一致的金額做反方向的分錄就可以了嘛,對(duì)不
可以的,你這樣理解是可以的
好的,非常感謝老師的耐心解答
不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d