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老師報銷員工購買員工福利品,分錄借:管理費(fèi)用~福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款~員工對嗎?

2022-12-31 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-31 15:37

是的,就是這樣做的哈

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快賬用戶5029 追問 2022-12-31 15:39

中秋節(jié)的福利可具體可以分到個人的要合并工資報個稅。請問工資那怎么處理發(fā)票這又怎么處理呢呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-31 15:40

工資正常的計提和發(fā)放呀,只是申報個稅的時候把福利的金額加上

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快賬用戶5029 追問 2022-12-31 15:40

買了5000塊錢的東西分給10個員工。每個員工500塊的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票也開了。個稅這塊兒怎么做然后那個發(fā)票這塊又怎么入賬?

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快賬用戶5029 追問 2022-12-31 15:41

就是發(fā)票正常入賬。然后報個稅的時候把這個金額算到工資里包個說。您是這個意思吧

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齊紅老師 解答 2022-12-31 15:41

是的,就是那個意思的

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是的,就是這樣做的哈
2022-12-31
您好,賬務(wù)處理是正確的
2020-08-13
這樣的分錄是完全正確的
2020-08-13
你好,可以的,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:其他應(yīng)付款-xx
2020-08-27
你好,沒錯的的就是這么做的
2024-03-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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