可以的 可以這么做的
本年利潤每個(gè)月的月末都要貸方減去借方,然后把余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤這個(gè)科目嗎
2021年底,股東要分錢、內(nèi)賬處理、無需提取盈余公積之類的、目前看賬上有70萬,股份們要把60萬給分了,我做的是計(jì)提利潤分配-應(yīng)付利潤,貸應(yīng)付利潤,支付時(shí),借應(yīng)付利潤,貸現(xiàn)金,現(xiàn)在年結(jié)的時(shí)候是不是要借利潤分配-未分配利潤,貸,利潤分配-應(yīng)付利潤啊、本年利潤已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)
我是內(nèi)賬會計(jì),股東每個(gè)月計(jì)提分紅然后年底實(shí)際發(fā)放,我是需要把本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤里邊嗎?借:本年利潤貸:利潤分配未分配利潤,然后再借:利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付股利。這樣的分錄對嗎?是這么做賬嗎?
我是內(nèi)賬會計(jì),我們一個(gè)6個(gè)股東,我們是每個(gè)月計(jì)提每個(gè)股東有多少分紅,然后年底發(fā)放。那是不是我每個(gè)月都需要把本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤里邊,再分到應(yīng)付股利里邊呢?年底在一起發(fā)放。第一步借:本年利潤,貸:利潤分配未分配利潤。第二步借:利潤分配未分配利潤,貸:應(yīng)付股利——股東名字。然后年底就是,借:應(yīng)付股利——股東名字,貸:銀行存款。是這樣嗎?分錄這樣寫對嗎?這樣做賬對嗎?
我是內(nèi)賬會計(jì),我們公司每個(gè)月都分紅,那我是不是要每個(gè)月月底都要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里邊,然后再借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付股利——股東名字,然后再期末結(jié)賬?
想問下各位老師,我是2022年通過初級考試,但是只做過2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報(bào)名簡章上寫著至少需要2個(gè)年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無法補(bǔ)了,那我這種情況是不是無法報(bào)名參加今年的中級考試了?
老師你好,請問我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長,直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬,請問這個(gè)工資如果直接計(jì)入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬,做長期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個(gè)表格嗎
老師你好,請問老師我們當(dāng)月支付的20萬購買車間設(shè)備用配件,這個(gè)配件在當(dāng)月沒有到貨,這個(gè)在成本核算時(shí)候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細(xì)表用不用填?
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒有,都是0申報(bào)的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)???
老師,來報(bào)銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報(bào)了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請問2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí),發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?