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本年利潤每個月的月末都要貸方減去借方,然后把余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤這個科目嗎

2022-05-21 21:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-21 21:20

您好 不是的 年末一次性把本年利潤科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤就好了

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快賬用戶2360 追問 2022-05-21 21:21

那每個月的月末本年利潤怎么處理我怎么核算當(dāng)月利潤?

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快賬用戶2360 追問 2022-05-21 21:23

直接把損益類結(jié)賬到本年利潤然后本年利潤就不管了,等到年末結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2022-05-21 21:29

直接把損益類結(jié)賬到本年利潤然后本年利潤就不管了? 看當(dāng)月本年利潤的增加額就是當(dāng)月的利潤了

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快賬用戶2360 追問 2022-05-21 21:38

當(dāng)月本年利潤增加額就是貸方減去借方

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齊紅老師 解答 2022-05-21 21:39

是的?當(dāng)月本年利潤增加額就是貸方減去借方

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您好 不是的 年末一次性把本年利潤科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤就好了
2022-05-21
你好!對的 本年利潤是,在年末、也就是12月末,都要貸方減去借方,把余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤這個科目
2022-05-21
之前的會計每年年末都沒有把本命利潤的余額轉(zhuǎn)入未分配利潤科目中
2022-08-29
你好,如果是軟件做賬的借本年利潤負(fù)數(shù),貸利潤分配負(fù)數(shù), 未分配利潤貸方余額
2021-01-07
你好,第一個是的第二個需要結(jié)轉(zhuǎn)的,借本年利潤負(fù)數(shù)貸,利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù),如果是軟件做賬做這個。
2022-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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