你好,你們買(mǎi)來(lái)是出口的,是這個(gè)意思嗎?如果是的話(huà),你就沒(méi)法退稅的,需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),正常交稅。
老師您好,我公司有出口退稅,供應(yīng)商提供的發(fā)票我們已經(jīng)退稅了,但是后面發(fā)生了退貨,對(duì)應(yīng)正數(shù)的發(fā)票我們已經(jīng)用于退稅了無(wú)法開(kāi)紅字信息表,這種情況我們應(yīng)該怎么處理?
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們是純外貿(mào)企業(yè)。因合作工廠經(jīng)營(yíng)不善欠稅后導(dǎo)致他們?nèi)ツ觊_(kāi)給我們的部分增值稅發(fā)票成了異常票,我們?nèi)ツ暌呀?jīng)將那部分稅票正常申報(bào)退稅且收到了退稅款,現(xiàn)在這樣的情況下稅務(wù)追繳我們已經(jīng)申報(bào)的這部分退稅,現(xiàn)在我們錢(qián)交了之后我想請(qǐng)教下這筆業(yè)務(wù)如果是用紅沖的方法該怎么做呢?
有一家異地工廠最后無(wú)法開(kāi)具發(fā)票,這邊退稅申報(bào)已經(jīng)做了的,那應(yīng)該怎么處理?這幾千美金無(wú)法退稅了
請(qǐng)問(wèn)我公司做了一筆出口退稅的業(yè)務(wù),申報(bào)的時(shí)候有一張發(fā)票和報(bào)關(guān)單不符,需要更正,已申請(qǐng)做了進(jìn)項(xiàng)退回申請(qǐng),退稅科也審核過(guò)了,但是廠家那邊想作廢這張票卻顯示已被認(rèn)證,這個(gè)接下來(lái)需要我們?cè)趺刺幚砟?/p>
你好老師麻煩咨詢(xún)一下我去年9月份出口我開(kāi)了出口普通發(fā)票做了收入報(bào)增值稅時(shí)候申報(bào)免抵退因公司法人問(wèn)題無(wú)法退稅,我今年需要怎么處理這筆業(yè)務(wù),需要做免稅處理嗎最晚什么時(shí)候處理還是可以一直掛免抵退,我們家是生產(chǎn)企業(yè),免稅需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,附加稅需要交嗎
如果凈利潤(rùn)為負(fù),平均凈資產(chǎn)也為負(fù),算出來(lái)的資產(chǎn)收益率為正,這里表示的是公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加劇,這種情況用表格怎么表示數(shù)據(jù)呢?直接把資產(chǎn)收益率表示為負(fù)數(shù)可以嗎?
1.分別計(jì)算兩個(gè)方案的凈現(xiàn)值和內(nèi)涵報(bào)酬率2.假設(shè)折現(xiàn)率為10%,請(qǐng)選擇最優(yōu)方案A、B為兩個(gè)互斥投資方案年份012345方案A-1000003000035000270003700040000方案B-400002200014000120001400012000
你好,我的財(cái)務(wù)軟件里面出來(lái)的利潤(rùn)表比自己做的利潤(rùn)表多36元,是怎么回事
老師教育咨詢(xún)公司開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)培訓(xùn)費(fèi)嗎?
售價(jià)是1380,毛利是61%,倒推成本價(jià)怎么算?
老師您好,我單位有一筆應(yīng)付賬款,現(xiàn)因?qū)Ψ脚?hào)錯(cuò)誤,經(jīng)過(guò)溝通對(duì)方把此貨物送給我單位,我該如何做賬務(wù)處理
老師個(gè)人出租住房個(gè)稅怎么計(jì)算
公司匯算清繳如果只開(kāi)了半年(3-4季度) 資產(chǎn)總額季度平均值是不是只要除以2
公司給別人開(kāi)票怎么算稅點(diǎn)???例如 毛利大概6%,增值稅稅負(fù)0.4%
老師,想交住房公積金,基數(shù)咋定的
嗯嗯,是的,本來(lái)是出口退稅的,結(jié)果對(duì)方工廠不肯開(kāi)票說(shuō)是開(kāi)不了
那需要怎么操作嗎
你好,那你當(dāng)時(shí)申報(bào)出口退稅的時(shí)候,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就申報(bào)了嗎?你這個(gè)申報(bào)不對(duì)呀,你去稅務(wù)局修改,或者是你看你在電子稅務(wù)局里面能修改的吧。
報(bào)關(guān)之后你就轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)就可以的,不用在免稅收入里面填寫(xiě)。
不是,上面說(shuō)錯(cuò)了,我退稅還沒(méi)申報(bào),就是出口報(bào)關(guān)了的,現(xiàn)在我要把這票處理掉了呢
你好,你有對(duì)方的發(fā)貨單,正常做庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以的,只不過(guò)是這一單你不用申報(bào)出口退稅了,轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)按照國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的一樣處理。
哦哦,好的
那我開(kāi)出口發(fā)票的時(shí)候這一筆還要開(kāi)進(jìn)去嗎
你好,可以的,不開(kāi)的,對(duì)方需要你們開(kāi)嗎?這個(gè)最好不要開(kāi)發(fā)票,因?yàn)槟汩_(kāi)了發(fā)票的話(huà),你還要在百分之十三一欄里面申報(bào)。