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老師你好,我想請問一下,我們是純外貿(mào)企業(yè)。因合作工廠經(jīng)營不善欠稅后導(dǎo)致他們?nèi)ツ觊_給我們的部分增值稅發(fā)票成了異常票,我們?nèi)ツ暌呀?jīng)將那部分稅票正常申報退稅且收到了退稅款,現(xiàn)在這樣的情況下稅務(wù)追繳我們已經(jīng)申報的這部分退稅,現(xiàn)在我們錢交了之后我想請教下這筆業(yè)務(wù)如果是用紅沖的方法該怎么做呢?

2021-12-09 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-09 15:53

同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶5076 追問 2021-12-09 16:38

那是紅字沖紅后對于這筆已經(jīng)繳納的增值稅是只要單獨(dú)再做個應(yīng)交稅費(fèi)的分錄就可以了是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-09 16:50

對的 這樣就可以了哦

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同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021-12-09
你好,退多少沖多少就行了
2021-05-27
不需要調(diào)整,直接做今年的業(yè)務(wù)就可以 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 銷項稅額(紅字) 貨品退庫 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
2022-04-15
你好,正常的訴訟費(fèi)是計入管理費(fèi)用 核算 ,而不是計入營業(yè)外支出,不需要調(diào)增啊?
2023-05-28
是需要對方的發(fā)票的,你這邊也得做負(fù)數(shù),紅沖賬即可,不做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,因為這個是紅沖,不是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,原來怎么做的就做紅沖就行
2022-09-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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