您好 請問是需要寫分錄嗎
資料:某企業(yè)某月發(fā)生下列業(yè)務(wù)(1)以銀行存款支付本季度短期借款利息10元0(前兩肥預(yù)提100元)。(2)以銀行存款支付違約罰款3000元。3)將無法支付的應(yīng)付賬款000元予以轉(zhuǎn)銷。4)職工出差預(yù)借差旅費(fèi)400元,以現(xiàn)金支付。5)上述職工出差歸來,報銷差旅費(fèi)3600元,余額退回。6)月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益類中收入類賬戶余額,其中:主營業(yè)務(wù)收入0000元,投資收益貸方000元,營業(yè)外收10000元。7)月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益類中費(fèi)用類賬戶余額,其中:主營業(yè)務(wù)成本7000元,營業(yè)稅金及附加2500元,銷售費(fèi)用5000元,管理費(fèi)用0000元,財務(wù)費(fèi)用6000元,營業(yè)外支出6500元。8)月末,按本月利潤總額的25%,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅。(9)月末,按本月稅后利潤10%,提取法定盈余公積。(10)月末,經(jīng)研究決定,向投資者分配利1潤3000元。(11)年末,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤30000元到“利潤分配”賬戶。(12)年末,結(jié)轉(zhuǎn)“利潤分配”其他明細(xì)賬戶,其中:“利潤分配-提取法定盈余公積”明細(xì)賬戶借方佘額0000元,“利潤
工廠201x年12月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.出售A產(chǎn)品100件,每件單價1200元,增值稅率16%,售價120000元,增值稅19200元,款項(xiàng)已收存銀行。2.出售A產(chǎn)品50件給五一工廠,每件單價1200元,增值稅率16%,售價60000,增值稅9600元,貨款尚未收到。3.用銀行存款5000元支付產(chǎn)品展覽費(fèi)。4.收回五一工廠前欠貨款存入銀行5.結(jié)轉(zhuǎn)A產(chǎn)品本月的銷售成本(每件單位成本700元)6.計(jì)算應(yīng)交的城建稅9000元。7.轉(zhuǎn)銷確實(shí)無法支付的應(yīng)付賬款20000元。8.用銀行存款支付第三季度銀行短期借款利息3000元,本月應(yīng)承擔(dān)1000元。9.出售甲材料一批,價款30000元,增值稅率16%,款存銀行,該批材料的采購成本為18000元。10.用銀行存款向希望工程捐款10000元。11.發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000元。用銀行存款支付。12.月末,結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶13.計(jì)算應(yīng)交的所得稅10000元,并予以結(jié)轉(zhuǎn)14.提取法定盈余公積20000元,提取任意盈余公積10000元。15.計(jì)算應(yīng)分配投資者現(xiàn)金利潤8000元。16.用銀行存款交納所得稅10000元17.結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤及利潤分配明細(xì)
12..銷售給利達(dá)公司產(chǎn)品一批,貨款80000元,增值稅額10400元,價稅款尚未收到。13.計(jì)算分配本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。14.以庫存現(xiàn)金購買辦公用品3000元并交付使用。15.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,生產(chǎn)車間提取1000元,行政管理部門提取3000元16.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用50000元。17.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本30000元18.以銀行存款向“希望工程”捐款4000元19.開出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電話費(fèi)200元20.按稅后利潤100000元的10%提取法定盈余公積。
11:1232L11,收到投資收入40000元12.向希望工程捐款10000元13.12月,結(jié)轉(zhuǎn)益類賬戶(其中管群費(fèi)用8000元)計(jì)算應(yīng)交的得稅10000元并予以結(jié)轉(zhuǎn)14.提取法定余公積2000元15.提取定公益會10000元16.計(jì)算應(yīng)付投資者利000元17.銀行存款交納所得權(quán)0000元
11.收到投資收入40000元12.向希望工程捐款10000元13.12月,結(jié)轉(zhuǎn)益類賬戶(其中管群費(fèi)用8000元)計(jì)算應(yīng)交的得稅10000元并予以結(jié)轉(zhuǎn)14.提取法定余公積20000元15.提取定公益會10000元16計(jì)算應(yīng)付投資者利8000元17.銀行存款交納所得權(quán)10000元編會計(jì)分錄
2024年11月分公示了減資,審核通過在2025年一月份,請問在添2024年工商年報是沿用24年的,還是25年通過的
本人名下一個公司,公司用于需要開發(fā)票的客戶,以及可以取得成本票,外賬。一個個體,用于不需要開發(fā)票的客戶,開支無法取得成本票。年銷售合計(jì)在300-400萬左右,是否有稅務(wù)風(fēng)險
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個我應(yīng)該填匯算清繳的那個表合適呢
老師。好。想問下,一人獨(dú)資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費(fèi),我做原材料賬時出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費(fèi)我就15萬多了,加工費(fèi)肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費(fèi)就不平了?
老師,如果一個業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤中減掉,但是匯算的時候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝