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你好老師,應(yīng)付工資多計提,多計成本了,把罰的部分也一起計提了。但是罰款在支付的時候我記了營業(yè)外收入,現(xiàn)在我要沖銷多提的工資,要減少應(yīng)付工資和管理費用。

2022-12-29 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-29 16:11

借應(yīng)付職工薪酬工資管理費用負(fù)數(shù), 借應(yīng)付中薪酬工資負(fù)數(shù)帶營業(yè)外收入負(fù)數(shù)

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快賬用戶7539 追問 2022-12-29 16:15

這樣沖不對啊。老師 應(yīng)付工資總額還是沒減少

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齊紅老師 解答 2022-12-29 16:18

你借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資,100 借應(yīng)付工資貸營業(yè)外收入20 借應(yīng)付職工薪酬工資貸管理費用負(fù)數(shù),20 借應(yīng)付職工薪酬工資負(fù)數(shù),貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù),20哪一個沒有沖減?

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齊紅老師 解答 2022-12-29 16:18

同學(xué)建議你仔細(xì)看一下,你看一下應(yīng)付職工薪酬的余額是多少,是不是80,然后你只需要發(fā)下80去不就可以了?

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快賬用戶7539 追問 2022-12-29 16:29

我實際的應(yīng)付工資和管理費用是多計提1580,我現(xiàn)在是全部把1580做沖銷,目前應(yīng)付工我按上面方式來做 應(yīng)付工資金額未減少,管理費用已減少1580了

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齊紅老師 解答 2022-12-29 16:30

比如你的工資是2000,你多計提了1580,借管理費用工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資3580,這個是計提的,這個理解吧。

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齊紅老師 解答 2022-12-29 16:30

然后你做的分錄調(diào)整的是借應(yīng)付職工薪酬,工資3580 貸銀行存款2000, 營業(yè)外收入1580

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齊紅老師 解答 2022-12-29 16:30

截止到這里是正確的吧。

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快賬用戶7539 追問 2022-12-29 17:04

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-29 17:04

不用客氣,工作愉快。

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借應(yīng)付職工薪酬工資管理費用負(fù)數(shù), 借應(yīng)付中薪酬工資負(fù)數(shù)帶營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
2022-12-29
借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費用工資負(fù)數(shù),然后你把這個營業(yè)外收入的也紅沖了。
2022-12-24
你好;? ?罰款是不在 計提金額之內(nèi)的 ; 你要 把罰款減去后做計提哈? ?
2022-12-28
但是發(fā)工資的時候銀行流水走了一小部分,記賬的時候?qū)懥藨?yīng)付職工薪酬—人名, 就是說非銀行部分沒有記賬是嗎?
2021-12-16
借其他應(yīng)付款貸,庫存現(xiàn)金 借,庫存現(xiàn)金貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬貸,利潤分配,未分配利潤 修改匯算清繳需要納稅調(diào)增。
2024-08-20
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