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1.根據(jù)以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄。(1)購(gòu)入A材料28000元,增值稅率13%,運(yùn)雜費(fèi)2000元,均用存款支付,材料入庫(kù)。(2)車間領(lǐng)用材料85000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品45000元,乙產(chǎn)品35000元,車間一般耗用5000元。(3)企業(yè)計(jì)算確定的應(yīng)付職工薪酬如下:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人22800元,乙產(chǎn)品生立工人22800元,車間管理人員6840元,行政管理人員2280元,共54720元。(4)企業(yè)從銀行提取現(xiàn)金54720元,備發(fā)職工薪酬。(5)用庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)放職工薪酬54720元。(6)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊30000元,其中,生產(chǎn)車間16000元,行政管理部門14000元。(7)按生產(chǎn)工人薪酬比例分配制造費(fèi)用。(8)本月生產(chǎn)甲、乙產(chǎn)品全部完工,月初均無(wú)在產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。(9)銷售甲產(chǎn)品價(jià)款150000元,乙產(chǎn)品價(jià)款400000元,增值稅共計(jì)71500元,貨款未收到。(10)結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本,甲產(chǎn)品成本100000元,乙產(chǎn)品300000元。

2022-12-29 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-29 14:47

學(xué)員你好,分錄如下 1借*原材料28000+2000=30000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額28000*0.13=3640 貸*銀行存款33640

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齊紅老師 解答 2022-12-29 14:49

3借*生產(chǎn)成本-甲22800-乙22800制造費(fèi)用6840管理費(fèi)用2280貸*應(yīng)付職工薪酬54720 2借*生產(chǎn)成本-甲45000-乙35000制造費(fèi)用5000貸*原材料85000

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齊紅老師 解答 2022-12-29 14:49

4借*庫(kù)存現(xiàn)金54720貸*銀行存款54720

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齊紅老師 解答 2022-12-29 14:50

5借*應(yīng)付職工薪酬54720貸*庫(kù)存現(xiàn)金54720

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齊紅老師 解答 2022-12-29 14:50

6借*制造費(fèi)用16000管理費(fèi)用14000貸*累計(jì)折舊30000

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齊紅老師 解答 2022-12-29 15:00

7借*生產(chǎn)成本-甲-乙貸*制造費(fèi)用 8借*庫(kù)存商品-甲-乙貸*生產(chǎn)成本-甲-乙 9借*應(yīng)收賬款550000+71500=621500貸*主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-甲-乙應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額71500

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齊紅老師 解答 2022-12-29 15:00

10借*主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-甲100000-乙300000貸*庫(kù)存商品-甲100000-乙300000

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學(xué)員你好,分錄如下 1借*原材料28000+2000=30000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額28000*0.13=3640 貸*銀行存款33640
2022-12-29
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2022-11-29
您好,這個(gè)是全部的嗎還是
2023-05-20
借生產(chǎn)成本,甲45000 生產(chǎn)成本,乙35000 制造費(fèi)用5000 貸,原材料75000
2021-11-20
同學(xué)你好 1.制造費(fèi)用總額=2000+280+500+300+4600+220+400=8300 2.甲產(chǎn)品分?jǐn)?8300*2800/4000 乙產(chǎn)品分?jǐn)?8300*1200/4000
2022-12-11
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