你好,抵扣不了的5%的是簡易計(jì)稅,沒法抵扣。
老師,公司出租自己部分廠房,開的5%稅率的出租發(fā)票,如果我們這月有其他進(jìn)項(xiàng)稅額,請問這出租發(fā)票我們可以用其他進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
老師 請問下 我們公司租賃其他公司廠房,出資進(jìn)行了廠房裝修,這個(gè)裝修金額大概120萬,我們可以做其他構(gòu)筑物嗎?如果可以做的話是否需要交稅
老師好,我公司是酒類批發(fā)行業(yè)一般納稅人,我們有辦公房出租開5%簡易計(jì)稅,現(xiàn)稅務(wù)要求我們從2019年1月到2023年12月份自查進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是否正確,是不是除了酒類的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣外,其他的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)(購汽車進(jìn)項(xiàng)和服務(wù)費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),按房租收入同總收入比例進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,就行?
老師好,我們以小規(guī)模公司名義去租廠房和宿舍,出租方是個(gè)人,我們開房屋租金開票稅率5%。 請問:我們公司分租出去(轉(zhuǎn)租)一部分地方給別人,這種我們開票租金發(fā)票給別人,稅率是多少,除了增值稅,還有沒有其他稅費(fèi)要繳納。
公司2020年購廠房,廠房進(jìn)項(xiàng)已抵稅,如今我把廠房部分出租,如果我12月的租金發(fā)票銷項(xiàng)稅額1.5萬,我可以抵扣1.5萬的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,出租廠房的成本就是折舊,我的折舊費(fèi)用和我的租金基本持平的。那么出租廠房的增值幾乎為0,所以租金收入不交增值稅,可以嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,10月是報(bào)稅大征期,我們25.9月才開通的社保賬戶,9月新增了社保員工!那現(xiàn)在10月份申報(bào)9月所屬期的個(gè)稅,,9月所屬期的個(gè)稅我應(yīng)該申報(bào)在9月份發(fā)放的8月工資對吧? 就是我們8月工資只有法人和股東,,現(xiàn)在申報(bào)9月所屬期個(gè)稅,不用吧9月新增加的社保人員在個(gè)稅中發(fā)工資吧
針對企業(yè)所得稅申報(bào)提示營業(yè)外收入比對異常,平時(shí)確認(rèn)收入時(shí)該怎么寫會計(jì)分錄
老師,我想新增工資,薪金申報(bào)那個(gè)稅費(fèi)種,怎么新增不了呢?麻煩老師看看,教教我
老師,股權(quán)變更的股東占比可以占1%?或者最少可以占比多少?
老師好,我們公司的那個(gè)自然人個(gè)所得稅忘記密碼,重置密碼是應(yīng)該怎么走流程?
老師您好,我想問您一下,小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不含稅收入如果沒有超過30萬的話,要不要繳納增值稅?要不要繳納企業(yè)所得稅
老師,我們公司投資了其他公司,用充電樁設(shè)備投資,分紅以后錢到公司賬務(wù)上了,一開始投資的時(shí)候怎么寫分錄,收到這筆分紅怎么寫分錄,涉及什么稅
老師,請問一下目前是小規(guī)模,升為一般納稅人的優(yōu)缺點(diǎn)?
老師,有計(jì)算電商企業(yè)月利潤表的模版嗎
老師,請問:本月收到退款7656.24元,是去年所得稅匯算清繳,應(yīng)該給季報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表哪一欄填寫
這5%出租發(fā)票銷項(xiàng)稅額開多少就得交多少是嗎?那其他進(jìn)項(xiàng)稅如果抵扣就得留底,所以這月進(jìn)項(xiàng)就盡量別抵扣了是這么理解嗎?
你好,簡易計(jì)稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是沒法抵扣的,這個(gè)是一般計(jì)稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)還是簡易計(jì)稅對應(yīng)的?
我們這月只開了5%出租發(fā)票,沒開其他的發(fā)票,進(jìn)行票是購買原材料13%稅率的進(jìn)行,請問這樣可以將銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)抵扣吧?
你好,不可以抵扣的,說了不是嗎?減易計(jì)稅的抵扣不了,然后你這個(gè)材料是一般計(jì)稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),旅游抵押就可以的,你可以不用認(rèn)證,需要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證,賬上別有留底。