可以的,可以這么做的。

老師, 12月份發(fā)生的費(fèi)用,但是開(kāi)票是1月份開(kāi)的,40多萬(wàn),這個(gè)費(fèi)用可以做在12月份,稅前扣減嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果12月發(fā)生的費(fèi)用,1月份才能取得發(fā)票,該筆費(fèi)用12月我可以稅前扣除嗎?
有一張成本費(fèi)用發(fā)票是去年12月份產(chǎn)生的,錢(qián)12月份已經(jīng)付了。但是票1月份才給我們開(kāi),那么這張發(fā)票可以作為上一年的企業(yè)所得稅稅前扣除嘛?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)在匯算清繳前,如果12月的工資只計(jì)提而未實(shí)際發(fā)放,那么該筆工資費(fèi)用能稅前扣除嗎?(假如轉(zhuǎn)年1月初就匯算清繳,此時(shí)未發(fā)12月工資。)
老師好,請(qǐng)問(wèn)如果22年12月份的工資,12月正常做了計(jì)提,是不是12月得支付出去才能算是22年的費(fèi)用,如果12月計(jì)提,次年1月發(fā)工資,這一個(gè)月的工資在22年做匯算清繳的時(shí)候就不能稅前扣除
請(qǐng)問(wèn)老師,新的企業(yè)所得稅申報(bào)表,已發(fā)生實(shí)際支付工資,這一欄包含支付上一年的工資嗎?1月支付的上一年12月工資;
想作廢外地預(yù)繳申報(bào)的增值稅,是登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,在哪里作廢
老師,對(duì)方是一般納稅人,我們也是一般納稅人,給對(duì)方提供勞務(wù)費(fèi),工程服務(wù),簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們是開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票還是專(zhuān)用發(fā)票?
如何記賬,就這三張東西,希望詳細(xì)點(diǎn),摘要,科目,金額
股東轉(zhuǎn)了一些二三千元小額的錢(qián)到公戶(全年一共3w左右),備注的是投資款(沒(méi)回單,所以沒(méi)看見(jiàn)備注), 我做成了借款或者沖做收入了。 金額每次就2三千,我怎么調(diào)成投資款?
老師,住宿業(yè), 出納手機(jī)有未支付的布草洗滌費(fèi),這些是需要對(duì)公付款的, 現(xiàn)在還沒(méi)有付呢, 會(huì)計(jì)掛了應(yīng)付, 盤(pán)庫(kù)的時(shí)候這個(gè)票據(jù)需要算么?頂現(xiàn)金?
老師,食品行業(yè)理賠支付的款項(xiàng)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,是否可以在所得稅前扣除
自制的差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單,老板不簽字,直接打印上去行不行?
老師這是啥意思?本年個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表申報(bào)工資薪金支出累計(jì)0(這里咋能是0呢)
沒(méi)有會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn) 想做會(huì)計(jì)是中級(jí)還是先學(xué)實(shí)操


老師,是不是只要明年匯算清繳之前取得發(fā)票,都能在今年稅前扣除?
對(duì)的,是的,是這么做的。