同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

老師,建筑業(yè)有異地預(yù)交的企業(yè)所得稅,增值稅及附加稅金。本月申報(bào)抵扣的時(shí)候,怎么填,是在相應(yīng)稅種的那幾張表上填對(duì)應(yīng)抵扣數(shù)據(jù)
老師,你好,2016年企業(yè)自查2013年到2016年4月的收入少記的收入,并且補(bǔ)營(yíng)業(yè)稅和附加稅并加收滯納金,賬上原本2015年是虧損的,補(bǔ)收入后還要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和滯納金,交所得稅時(shí),做那個(gè)申報(bào)表的時(shí)候由于稅務(wù)系統(tǒng)的問(wèn)題,專管員讓我們把2013年到2015年的全部數(shù)據(jù)累計(jì)填在2015年申報(bào),就根據(jù)2015年的報(bào)的那個(gè)申報(bào)表補(bǔ)所得稅和滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)自查補(bǔ)稅部分和補(bǔ)的收入,在賬上怎么做賬務(wù)處理。
老師 第二季度開出的發(fā)票 已經(jīng)納稅申報(bào)了 7月份因?yàn)樾畔⒉徽_又紅票沖回 一直沒(méi)在往出開 導(dǎo)致第三季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)據(jù)還是沒(méi)紅沖之前的 企業(yè)所得稅因?yàn)闀?huì)計(jì)紅沖的處理數(shù)額跟財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是一樣的 老師這樣的申報(bào) 異常么?如果異常應(yīng)該怎么處理
老師:大數(shù)據(jù)比對(duì)異常,轉(zhuǎn)出往年增值稅,相應(yīng)的附加稅和所得稅都要補(bǔ)交。賬務(wù)如何處理?本期報(bào)表怎么填報(bào)?
老師,如果是小規(guī)模,其中有個(gè)月報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)出現(xiàn)系統(tǒng)比對(duì)異常,就是金稅盤開票軟件的數(shù)據(jù)國(guó)稅局不認(rèn)可,后來(lái)按照國(guó)稅局的數(shù)據(jù)提交了,導(dǎo)致目前國(guó)稅局的增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)和金稅盤數(shù)據(jù)有1萬(wàn)左右的收入差,請(qǐng)問(wèn)如何處理?
住宿費(fèi)疑點(diǎn)發(fā)票,情況說(shuō)明怎么寫
1月份征期延期么老師
我是一家商貿(mào)公司,一般納稅人,有些單位開進(jìn)來(lái)的成本發(fā)票是1%的普票,我單位開出去的發(fā)票一定要13%的專用發(fā)票嗎?
老師,2024年10 到12月的審計(jì)報(bào)告,我提供什么時(shí)期的財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,請(qǐng)問(wèn)稅我已經(jīng)在11.5號(hào)交完了,忘記開完稅證明,這個(gè)要去哪里開?
老師,有一比成本我付了錢,做的借:應(yīng)付賬款貸銀行存款,發(fā)票沒(méi)收到,但我想做到當(dāng)月成本,后續(xù)分錄怎么寫呢
今年的不開票收入,一直未結(jié)算,明年結(jié)算的時(shí)候才開票,今年和明年應(yīng)該怎么處理,
所得稅年度匯算清繳時(shí) 因每月工資延遲40天發(fā)放 個(gè)人所得稅申報(bào)所屬期與賬面計(jì)提的有差異怎么辦
你好。我問(wèn)一下,我們公司建立充電站然后有部分材料成本是沒(méi)有票的,我按照全額確定充電站固定資產(chǎn)原值,計(jì)提折舊。我沒(méi)有成本票那部分怎么進(jìn)行納稅調(diào)增呢?
所得稅費(fèi)用處理的全部分錄


小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
我在本期申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是不是要修改未分配利潤(rùn)的年初數(shù)?
同學(xué)你好 不能隨便改 按照做了調(diào)整分錄之后出來(lái)的報(bào)表申報(bào)就可以 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 這樣
我賬務(wù)是按老師說(shuō)的這樣做的,可我補(bǔ)交了接近40萬(wàn)的稅,影響了我的未分配利潤(rùn),這報(bào)表的期初未分配利潤(rùn)不需要調(diào)整嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)借方利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是利潤(rùn)減少了 為啥繳稅
我轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅勢(shì)必增加了成本或者費(fèi)用,附帶繳納附加稅要影響利潤(rùn)吧!我調(diào)減部分非收入支出又補(bǔ)交所得稅,這些都影響未分配利潤(rùn)呀!
那你這個(gè)肯定要交了 如果只是做上面的分錄是不用交的
增值稅,附加稅,所得稅都補(bǔ)交了,滯納金也交了,我主要的疑惑是涉及未分配利潤(rùn)的是否調(diào)整報(bào)表?
這個(gè)做了分錄之后重新出報(bào)表就可以了 不用你手動(dòng)單獨(dú)調(diào)整呀
資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額不手動(dòng)修改?
資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額--未分配利潤(rùn)不需要手動(dòng)修改嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不能手動(dòng)改呀