同學(xué)你好 填寫在免稅欄就可以
小規(guī)模納稅人,第四季度開票情況如下:征收率1%的普票,不含稅銷售額合計(jì)228445.54;征收率1%的專票,不含稅銷售額合計(jì)63861.39;征收率5%的普票,不含稅銷售額合計(jì)5714.29 如何計(jì)算第四季度應(yīng)納增值稅?如何填報(bào)季度增值稅申報(bào)表?
老師,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅,個(gè)體戶在申報(bào)增值稅時(shí),《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目需要填 寫嗎?
某增值稅小規(guī)模納稅人,按季納稅,2022年3季度銷售貨物,自行開具增值稅昔通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)206000元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅收入300000元,預(yù)繳增值稅9000元。(注:自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅。)要求:填列增值稅納稅申報(bào)表。
小規(guī)模納稅人增值稅3%稅率的2022年4月到12月免稅,請(qǐng)問第四季度的視同銷售無票收入如何填報(bào)申報(bào)表?
老師,現(xiàn)在1月份需要申報(bào)2022年第四季度的稅款,小規(guī)模納稅人,無票收入怎么申報(bào)增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表?還有就是,我才接手幾家小規(guī)模納稅人,我該怎么知道這幾家小規(guī)模納稅人公司在第四季度有沒有無票收入,應(yīng)該怎么去查?如果有無票收入的話,是需要繳稅還是免稅的?
老師,你好,個(gè)稅,公司承擔(dān),應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?
中級(jí)報(bào)名從哪進(jìn)去,有網(wǎng)址發(fā)來嗎
專利年數(shù)一樣,為什么繳費(fèi)不一樣
老師你好,我們是建筑勞務(wù)公司,有個(gè)工程是23年6月完工,24年1月份開的剩余發(fā)票。您說我24年開的這個(gè)發(fā)票收入應(yīng)該在23年確認(rèn)還是在24年確認(rèn)?
老師,你好,我們公司24年補(bǔ)了1.5萬的無票收入,請(qǐng)問賬上應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)是按照計(jì)提的工資還是實(shí)發(fā)工資計(jì)算?
填報(bào)工商年報(bào)的納稅金額要填水里利基金的稅嗎
純外貿(mào)企業(yè),貨樣廣告品已出口報(bào)關(guān),不付款不收匯,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,轉(zhuǎn)內(nèi)銷征稅,辦公室的電費(fèi)發(fā)票和銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票能抵扣嗎?
我們公司要將某部分的廠房出租.這樣我們需要申請(qǐng)變更營(yíng)業(yè)項(xiàng)目嗎?如果新增”租賃”的營(yíng)業(yè)項(xiàng)目.這樣我的租金算是”主營(yíng)業(yè)收入嗎?
個(gè)人所得稅扣繳端代扣代繳在哪里進(jìn)入,
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好的 謝謝
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝