同學(xué)你好 填寫在免稅欄就可以
小規(guī)模納稅人,第四季度開(kāi)票情況如下:征收率1%的普票,不含稅銷售額合計(jì)228445.54;征收率1%的專票,不含稅銷售額合計(jì)63861.39;征收率5%的普票,不含稅銷售額合計(jì)5714.29 如何計(jì)算第四季度應(yīng)納增值稅?如何填報(bào)季度增值稅申報(bào)表?
老師,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅,個(gè)體戶在申報(bào)增值稅時(shí),《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目需要填 寫嗎?
某增值稅小規(guī)模納稅人,按季納稅,2022年3季度銷售貨物,自行開(kāi)具增值稅昔通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)206000元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅收入300000元,預(yù)繳增值稅9000元。(注:自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅。)要求:填列增值稅納稅申報(bào)表。
小規(guī)模納稅人增值稅3%稅率的2022年4月到12月免稅,請(qǐng)問(wèn)第四季度的視同銷售無(wú)票收入如何填報(bào)申報(bào)表?
老師,現(xiàn)在1月份需要申報(bào)2022年第四季度的稅款,小規(guī)模納稅人,無(wú)票收入怎么申報(bào)增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表?還有就是,我才接手幾家小規(guī)模納稅人,我該怎么知道這幾家小規(guī)模納稅人公司在第四季度有沒(méi)有無(wú)票收入,應(yīng)該怎么去查?如果有無(wú)票收入的話,是需要繳稅還是免稅的?
達(dá)人傭金是按收入的5%限額扣除嗎
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè),經(jīng)營(yíng)金屬制品,五金工具,如果賣工具的配件是算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
算這個(gè)表里的成本費(fèi)用 利息費(fèi)用那一欄是應(yīng)該加這個(gè)數(shù)字還是減這個(gè)數(shù)字
老師,我這樣合起來(lái)寫可以嗎
你好,我們是制造型企業(yè)一般納稅人出口生產(chǎn)自產(chǎn)產(chǎn)品,如果想出口外購(gòu)產(chǎn)品,可以嗎?出口的外購(gòu)產(chǎn)品本企業(yè)不具備生產(chǎn)能力
老師好,今天提交了跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)開(kāi)了跨市區(qū)的建筑業(yè)增值稅專用發(fā)票,申報(bào)納稅的時(shí)候是正常申報(bào)還是有其他要求
老師a公司投資了b公司,然后a公司的股東注冊(cè)了c公司,我們是非學(xué)歷教育服務(wù),插畫課,然后b公司老師給c公司學(xué)員提供教學(xué)服務(wù),那b公司開(kāi)票開(kāi)什么呢,開(kāi)非學(xué)歷教育服務(wù)嗎
樸老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)單上有運(yùn)費(fèi)有保費(fèi)的這種,應(yīng)當(dāng)借:應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶,貸:其他應(yīng)收款-運(yùn)費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款-保費(fèi)嗎?
有沒(méi)有關(guān)于承兌匯票講解的資料
瀝青漆商品編碼選擇化學(xué)試劑助劑嗎?
好的 謝謝
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝