您好,這個(gè)對方的發(fā)票不需要收回的。
老師,我去年12月收到一張發(fā)票,1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識別號錯(cuò)了,現(xiàn)在已聯(lián)系對方重新把正確的開過來。我當(dāng)時(shí)做的賬務(wù)處理為借:在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費(fèi) 18625.74 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額186.26 貸:銀行存款18812 請問這個(gè)月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢?發(fā)票需要退回去給人家嗎?
別人開給我公司的一張專票,我們已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,已經(jīng)把第二聯(lián)和第三聯(lián)退給對方 對方說因?yàn)榘l(fā)票我們用掉了,所以需要開具紅字信息表,然后他們再開負(fù)數(shù)發(fā)票出來 請問程序是這樣的嗎,紅字信息表是什么?
請問老師,我公司為一般納稅人,今年1月開出的一張發(fā)票,已經(jīng)給對方了并且認(rèn)證了,現(xiàn)在我們需要紅沖,請問對方需要把發(fā)票寄回給我嗎?怎么個(gè)流程呢?
請問老師,我公司為一般納稅人,今年1月開出的一張發(fā)票,已經(jīng)給對方了并且認(rèn)證了,現(xiàn)在我們需要紅沖,請問對方需要把發(fā)票寄回給我嗎?怎么個(gè)流程呢?
我們公司22年9月給對方開具名稱為:工程服務(wù)的專票,23年1月需要進(jìn)行紅沖,對方也已經(jīng)認(rèn)證,需要收回已經(jīng)郵寄走的發(fā)票第二聯(lián)和第三聯(lián)嗎?
老師,請問外購進(jìn)來用于銷售的商品,免費(fèi)贈送給客戶分錄怎么做?
老師,上年度虧損,今年第二季度盈利,需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?到時(shí)候第二匯算清繳盈利比第一年少,彌補(bǔ)虧損
公司購買廠房,支付部分款項(xiàng),目前收到了已付款部分的發(fā)票,請問這筆廠房發(fā)票,如何做會計(jì)分錄,廠房還在裝修階段
公司購入了一臺冰箱,不計(jì)入固定資產(chǎn)可以記哪里
老師6月份工資7月1日發(fā),7月份個(gè)稅是零申報(bào)嗎?
農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人,實(shí)用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,24年取的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,入了成本,25年7月查出對方有營業(yè)執(zhí)照,不能開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,7月已紅沖,同時(shí)重新開具了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,這個(gè)要怎么做會計(jì)分錄,
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退優(yōu)惠,現(xiàn)在正研發(fā)硬件產(chǎn)品,申請有關(guān)的服務(wù)費(fèi),快遞費(fèi)進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該用于抵扣即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)吧?
老師圖一中,銀行回單收入是100元,銀行手續(xù)費(fèi)是0.25元,在圖二中對賬單的明細(xì)中沒有體現(xiàn)銀行手續(xù)費(fèi)的扣除發(fā)生額,直接騎了存入賬戶的貸方發(fā)生額99.75元,在做記賬憑證的時(shí)候銀行手續(xù)費(fèi)這筆還用做會計(jì)分錄嗎?
老師我們是小規(guī)模納稅人第一季度申報(bào)收入時(shí)。是價(jià)稅合計(jì)金額做的分錄,,那么現(xiàn)在第二季度能把第一季度的收入紅沖了,再做正確的第一季度收入嗎?會影響第二季度收入啥的嗎
北京地區(qū),上個(gè)月收到股東的實(shí)繳資本,這個(gè)月需要申報(bào)繳納印花稅嗎?說是按年申報(bào) 或按次申報(bào)? 我們進(jìn)行申報(bào)選擇按次申報(bào),但系統(tǒng)提示按年申報(bào)。請問老師到底按年申報(bào),還是按次申報(bào)?謝謝
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有沒有必須收回的情況呢?
比如說對方還沒做賬認(rèn)證的就需要收回。
公戶退貨款了,該項(xiàng)服務(wù)不成立呢!
即使不成立了,也不需要再退回去的。
公司經(jīng)??缭录t沖發(fā)票有那些影響
就紅沖發(fā)票來說沒啥影響的