您好,這個對方的發(fā)票不需要收回的。
老師,我去年12月收到一張發(fā)票,1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識別號錯了,現(xiàn)在已聯(lián)系對方重新把正確的開過來。我當時做的賬務處理為借:在建工程——待攤投資——技術(shù)服務費 18625.74 應交稅費——應交增值稅——進項稅額186.26 貸:銀行存款18812 請問這個月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢?發(fā)票需要退回去給人家嗎?
別人開給我公司的一張專票,我們已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,已經(jīng)把第二聯(lián)和第三聯(lián)退給對方 對方說因為發(fā)票我們用掉了,所以需要開具紅字信息表,然后他們再開負數(shù)發(fā)票出來 請問程序是這樣的嗎,紅字信息表是什么?
請問老師,我公司為一般納稅人,今年1月開出的一張發(fā)票,已經(jīng)給對方了并且認證了,現(xiàn)在我們需要紅沖,請問對方需要把發(fā)票寄回給我嗎?怎么個流程呢?
請問老師,我公司為一般納稅人,今年1月開出的一張發(fā)票,已經(jīng)給對方了并且認證了,現(xiàn)在我們需要紅沖,請問對方需要把發(fā)票寄回給我嗎?怎么個流程呢?
我們公司22年9月給對方開具名稱為:工程服務的專票,23年1月需要進行紅沖,對方也已經(jīng)認證,需要收回已經(jīng)郵寄走的發(fā)票第二聯(lián)和第三聯(lián)嗎?
電商企業(yè),所得稅匯算清繳要調(diào)增,因為平臺達人傭金都沒有發(fā)票,怎么處理?
郭老師,老師,您好,我現(xiàn)在累計利潤是316萬,之前年度虧損是721萬,目前盈利300萬彌補之前的虧損后不用交企業(yè)所得稅,但是會影響我小微企業(yè)的認定標準嗎?截止到6月底的利潤316萬,這個數(shù)據(jù)會對企業(yè)其他地方還有哪些影響呢?老師
老師,你好。請問減半征收的城建稅、教育費附加計入營業(yè)收入嗎?
老師,我這個月開完的銷售票有兩張沒有入賬結(jié)轉(zhuǎn)收入,已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在報稅跟系統(tǒng)對不上收入了怎么辦?
老師公戶收到人民保險公司的人保會計分錄
老師,你好,稅務局推送了這條信息給我們公司“2023-12-01至2023-12-31工資勞務變動率與主營業(yè)務收入變動率差異異常;工資勞務變動較大時,表明用工多,則產(chǎn)生的收入也要增加。當納稅人的工資與勞務費用發(fā)生變動率,大于企業(yè)主營業(yè)務收入變動率時,可能存在少計收入的風險,該指標旨在發(fā)現(xiàn)少計收入風險。風險旨向:工資勞務變動率與收入變動率不匹配,少計收入風險。 這個需要怎么解決?
我們公司新成立的,還沒有收入和成本,都是費用,季度所得稅申報里營業(yè)收入和營業(yè)成本都是填0,利潤是負數(shù),有風險提示這個怎么辦
老師你好,稅務局反饋了這條信息給我公司:目前住宿人員多從平臺下單,酒店需要按比例支付推廣費給美團、大眾點評、攜程等平臺,平臺開具商品名稱為*信息技術(shù)服務*服務費的發(fā)票給酒店,酒店取得*信息技術(shù)服務*服務費占比過高,存在少記住宿收入的風險。 這一個服務費比例應該是多少比較好?對應這個問題,我們應該要怎么修正?
支付公司請律師打官司要款,需要交印花稅嗎?
老師好,小規(guī)模企業(yè),季收入32萬,銀行已收取,分錄怎么做?
有沒有必須收回的情況呢?
比如說對方還沒做賬認證的就需要收回。
公戶退貨款了,該項服務不成立呢!
即使不成立了,也不需要再退回去的。
公司經(jīng)??缭录t沖發(fā)票有那些影響
就紅沖發(fā)票來說沒啥影響的