您好,這種情況不需要對(duì)方退回,對(duì)方開具紅字通知單,您這邊開紅字發(fā)票,同時(shí)提供給對(duì)方
老師好,11月份開給購貨方的發(fā)票有誤,對(duì)方已抵扣,本月購方開具紅沖發(fā)票申請(qǐng),并把原發(fā)票寄回,我們開具紅沖發(fā)票后又開具正數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問我方需要寄給對(duì)方哪幾張發(fā)票?11月他們勾選過的發(fā)票是不是不用寄回了?
請(qǐng)問老師,我公司為一般納稅人,今年1月開出的一張發(fā)票,已經(jīng)給對(duì)方了并且認(rèn)證了,現(xiàn)在我們需要紅沖,請(qǐng)問對(duì)方需要把發(fā)票寄回給我嗎?怎么個(gè)流程呢?
請(qǐng)問老師,我公司為一般納稅人,今年1月開出的一張發(fā)票,已經(jīng)給對(duì)方了并且認(rèn)證了,現(xiàn)在我們需要紅沖,請(qǐng)問對(duì)方需要把發(fā)票寄回給我嗎?怎么個(gè)流程呢?
請(qǐng)問一下老師,2023年1月份我們給A公司開具了專票,發(fā)票有誤了,但是郵寄給A公司,對(duì)方還沒做發(fā)票認(rèn)證抵扣了,我們公司可以把這張開錯(cuò)沖紅嗎?沖紅要讓對(duì)方公司把開錯(cuò)的發(fā)票給我們嗎
請(qǐng)問下老師:我們公司一般納說人,2023年11月份我們租辦公室租期一年,租金10萬,對(duì)方把發(fā)票開給我們了,我們也已經(jīng)付款了。我們?cè)?024年3月進(jìn)項(xiàng)稅也抵扣了,現(xiàn)在租期中止了,需要對(duì)方退房租費(fèi)2萬,我們已經(jīng)開了紅沖2萬,對(duì)方也確認(rèn)了,現(xiàn)在這個(gè)退回的租金里面的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問這個(gè)怎么做分錄?
請(qǐng)教一下,公司去年成立到現(xiàn)在一直沒交過社保,在工商年檢里面表的時(shí)候怎么填寫呢
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過30萬的政策,為什么不超就要按30萬,超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來剩下的沒超30萬就免稅呢
老師,企業(yè)購入一臺(tái)車,發(fā)票開具的是個(gè)人名字,還貸款也是個(gè)人名字,這樣我們每月還貸款也是轉(zhuǎn)入個(gè)人卡里,這樣我們現(xiàn)在可以直接記入固定資產(chǎn)嗎
第一個(gè)情況:發(fā)票已經(jīng)勾選但稅額沒有抵扣,第二種情況:發(fā)票未勾選未抵扣分錄分別是怎么做
老師,那我沒有核對(duì)左上角的信息有什么影響嗎,那個(gè)信息會(huì)有誤嗎
老師就是我們公司的固定資產(chǎn)是用自己做的表折舊的,我現(xiàn)在要把他錄入賬套,卡片上的入賬期間是我現(xiàn)在錄入的時(shí)間還是說是資產(chǎn)買回來的時(shí)間
老師,我們企業(yè)購入一臺(tái)車,但是發(fā)票開具的是單位員工個(gè)人名字,還貸款也是員工名字,這樣我們?cè)?年后還完貸款直接轉(zhuǎn)戶到企業(yè),我現(xiàn)在可以直接入固資嗎
應(yīng)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么做賬
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過30萬的政策,為什么不超就要按30萬,超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來剩下的沒超30萬就免稅呢
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過30萬的政策,為什么不超就要按30萬,超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來剩下的沒超30萬就免稅呢
那就是我開出一張負(fù)數(shù)和一張正確的在給對(duì)方是吧
是的。 先開具負(fù)數(shù),在開具正確的
明白了謝謝老師
對(duì)方去哪里開紅字通知單呢?
在對(duì)方的開票系統(tǒng)去開就行了
哦謝謝老師
您客氣,祝工作順利