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我單位是政府單位,年底將至有待付款的票子需要掛賬等明年再付,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借什么?(費(fèi)用嗎?)貸什么?(應(yīng)付賬款嗎),預(yù)算會(huì)計(jì)一方又如何做?

2022-12-28 20:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-28 20:52

同學(xué)你好,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。預(yù)算會(huì)計(jì)可以不做賬?;蛘呖梢宰鲑~,借:行政支出,貸:其他結(jié)余。

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快賬用戶7763 追問 2022-12-28 20:54

老師 其他結(jié)余是指?

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齊紅老師 解答 2022-12-28 20:56

同學(xué)你好,可以使用其他結(jié)余過渡處理。

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同學(xué)你好,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。預(yù)算會(huì)計(jì)可以不做賬。或者可以做賬,借:行政支出,貸:其他結(jié)余。
2022-12-28
你好, 今年如果作調(diào)整的話,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:其他應(yīng)付款貸:累計(jì)盈余(跨年了記入累計(jì)盈余,沒跨年記入業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用) …預(yù)算會(huì)計(jì)不用做分錄的
2020-07-18
同學(xué)你好,如果發(fā)生借款時(shí)沒有做待償債凈資產(chǎn),也只能按你說的做了,貸方其他應(yīng)付款合適
2021-12-16
您好,這個(gè)是沒錯(cuò)的,是這樣做的哈,這個(gè)
2025-01-02
預(yù)算會(huì)計(jì) 借,行政支出 貸,財(cái)政撥款預(yù)算收入
2022-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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