預(yù)算會(huì)計(jì) 借,行政支出 貸,財(cái)政撥款預(yù)算收入
老師,我昨天問的那個(gè)社保個(gè)人墊付單位部分掛賬的問題,還款時(shí)候財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是借其他應(yīng)付款,貸財(cái)政撥款收入,那預(yù)算會(huì)計(jì)借是什么?還是不用通過預(yù)算會(huì)計(jì),但是用的是預(yù)算資金啊,麻煩您把預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么做告訴我
事業(yè)單位需要做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì),去年交的養(yǎng)老保險(xiǎn)今年退回來了,個(gè)人部分和單位部分都是拿他的工資交的,收到的時(shí)候做賬:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:零余額,貸:以前年度盈余調(diào)整,預(yù)算會(huì)計(jì):借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整,給本人支付時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:其他應(yīng)付款(因?yàn)槿ツ昃徒o他掛起來了),貸:零余額,預(yù)算會(huì)計(jì):借:什么,(不會(huì)了,請(qǐng)老師幫忙),貸:資金結(jié)存
用當(dāng)年的收入墊付社保費(fèi)個(gè)人部分,墊付時(shí):借:其他應(yīng)收款貸:財(cái)政撥款收入收回墊付的往來款時(shí):借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款請(qǐng)問墊付時(shí)和收回墊往來款時(shí)是否應(yīng)該做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄?
老師,您好,我們是幼兒園事業(yè)單位。11月購(gòu)買課時(shí)服務(wù)2萬(wàn),但是11月只交了1萬(wàn)元,用來支付保險(xiǎn)部分,其余的1萬(wàn)工資暫未支付。發(fā)票12月開的是2萬(wàn)。我財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么入賬呢? 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:商品服務(wù)費(fèi)2萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收賬款1萬(wàn) 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn) 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入1萬(wàn) 財(cái)政撥款收入1萬(wàn) 12月收到發(fā)票后,再附到11月憑證里,同時(shí)做分錄 借:其他應(yīng)收1萬(wàn) 貸:財(cái)政撥款收入1萬(wàn) 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn) 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入1萬(wàn)
老師,請(qǐng)問2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬(wàn),但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬(wàn),還有40萬(wàn)獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬(wàn)獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬(wàn)消掉,請(qǐng)問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅?。?/p>
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
預(yù)算會(huì)計(jì)收付實(shí)現(xiàn)制支付計(jì)入支出處理