同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
老師,第一年購(gòu)買的固定資產(chǎn)不超500萬,當(dāng)年納稅調(diào)減,以后年度還要計(jì)提折舊,然后匯算清繳納稅調(diào)增嗎
老師好,固定資產(chǎn)一次扣除,年報(bào)的時(shí)候需要調(diào),這個(gè)我一直不會(huì),假如買2020年買的固定資產(chǎn)是30萬,折舊年限是3年,年折舊額是1萬,20年折舊額是應(yīng)該是4萬萬但是一次性扣除寫的是30萬,21年折舊額10萬,22年折舊額是10萬,23年折舊額6萬,21年做20年的匯算清繳的時(shí)候30萬的折舊是都記到費(fèi)用里了,不用調(diào)表了,那到做21年的匯算清繳的時(shí)候,需要調(diào)表,老師好和我說下應(yīng)該咋填,調(diào)哪個(gè)表,還有調(diào)的金額
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),如果2021年年初固定資產(chǎn)總額為100萬,當(dāng)年有提前報(bào)廢的汽車一輛原值為20萬,當(dāng)年固定資產(chǎn)折舊一共是2萬含汽車折舊1萬,請(qǐng)問在做2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),第一列固定資產(chǎn)原值 應(yīng)該填多少,是填100萬還是80萬,當(dāng)年折舊總額是填寫2萬還是除了汽車以外的1萬?
老師,如果企業(yè)年初買了80萬的固定資產(chǎn),第一年會(huì)計(jì)上折舊20萬,年底所得稅匯算清繳時(shí)可以納稅調(diào)減60萬,那么下一年會(huì)計(jì)上依然折舊20萬,匯算清繳時(shí)是不是需要納稅調(diào)增20萬呀?
老師,比如說固定資產(chǎn)100萬,我財(cái)務(wù)上是5年折舊的,每年20萬,但所得稅申報(bào)時(shí)一次性抵扣了100萬,那以后每年匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增20萬,現(xiàn)在賬面價(jià)值還剩70萬的固定資產(chǎn)我賣了20萬,那沒有調(diào)增的70萬,匯算清繳時(shí)不用再調(diào)增了嗎?如果不調(diào)增,那之前一次性抵扣所得稅不是賺了嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買蔬菜水果和其它商品付的運(yùn)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,為啥財(cái)務(wù)要審核別人錄的進(jìn)貨單銷售單,那個(gè)系統(tǒng)呢?
老師,攝像機(jī)、錄音設(shè)備、燈光等租賃出去并且配備專業(yè)人員的,這樣開票出去時(shí)稅收分類編碼選哪一個(gè)?
老師,因?yàn)橘|(zhì)量問題,貨早在2年前就退了,但是沒有做賬,現(xiàn)在供應(yīng)商退款了 怎么做賬
跟乙方合作,在工作過程中受傷了,最后乙方賠付100615元,乙方說個(gè)稅由甲方承擔(dān),說個(gè)稅稅率20%會(huì)幫甲方代扣代繳,甲方后面可以申請(qǐng)個(gè)人所得稅退稅,但是甲方上個(gè)月有一筆7.5w項(xiàng)目款,甲方給人家開了發(fā)票,這筆收入會(huì)影響后面退稅嗎,還是乙方賠付給甲方的賠償款根本不用交個(gè)稅
老師還有個(gè)疑問就是一位王員工沒辦卡,將她的工資支付給另一位李員工了,這個(gè)李員工把錢給王員工了,王員工收到后寫了收條,工資每人1000元,銀行回單是一張2000元的一個(gè)李員工的姓名,這個(gè)我怎么做賬啊
問問你,關(guān)于生產(chǎn)加工制造企業(yè)出口退稅, 若是當(dāng)月有出口銷售業(yè)務(wù),但是 當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額是正數(shù)10 例如 (銷項(xiàng)稅額是50,進(jìn)項(xiàng)稅額是40),免抵退稅額是8. 那當(dāng)月是不是就不能退稅了?必須得有 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅有留抵稅額這個(gè)前提條件才能退稅嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市一個(gè)月一付房租費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市發(fā)海報(bào)吃飯會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師 本應(yīng)個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金 都是公司負(fù)擔(dān)了 該怎么入賬呢
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