您好! 銷售時(shí),那部分還沒有調(diào)增的要在出售時(shí)一次性調(diào)增
老師,20年購買的低于500萬的固定資產(chǎn)一次性在所得稅前扣除了,那么在21年匯算清繳時(shí)再調(diào)增嗎?還有財(cái)務(wù)上還繼續(xù)計(jì)提折舊嗎嗎?
想問一下 固定資產(chǎn)一次性扣除匯算清繳填報(bào)問題(有凈殘值) 第一年納稅調(diào)減了(金額就是本年折舊減原值,假如是24萬) 后面兩年納稅調(diào)增(假如每年調(diào)增11萬 最后還剩凈殘值2萬怎么處理呢 我意思是納稅調(diào)增的金額跟當(dāng)初調(diào)減的不應(yīng)該一致嗎 還是說匯算清繳填報(bào)時(shí) 可以不一致 就這樣每年調(diào)增11萬? )
老師,如果企業(yè)年初買了80萬的固定資產(chǎn),第一年會(huì)計(jì)上折舊20萬,年底所得稅匯算清繳時(shí)可以納稅調(diào)減60萬,那么下一年會(huì)計(jì)上依然折舊20萬,匯算清繳時(shí)是不是需要納稅調(diào)增20萬呀?
老師,比如說固定資產(chǎn)100萬,我財(cái)務(wù)上是5年折舊的,每年20萬,但所得稅申報(bào)時(shí)一次性抵扣了100萬,那以后每年匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增20萬,現(xiàn)在賬面價(jià)值還剩70萬的固定資產(chǎn)我賣了20萬,那沒有調(diào)增的70萬,匯算清繳時(shí)不用再調(diào)增了嗎?如果不調(diào)增,那之前一次性抵扣所得稅不是賺了嗎?
老師,我就是想問一下,當(dāng)時(shí)一次性稅前扣除了的固定資產(chǎn),假如過兩年之后賣掉了,那么剩余的賬面價(jià)值我是要調(diào)增嗎?調(diào)增是在我出售的當(dāng)年匯算清繳一次性把剩余的賬面價(jià)值調(diào)增還是在該固定資產(chǎn)剩余折舊年限內(nèi)逐年調(diào)增啊?
老師請(qǐng)問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對(duì)方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國慶節(jié)快樂!請(qǐng)問個(gè)體戶,經(jīng)營范圍是勞務(wù)服務(wù),請(qǐng)的勞務(wù)人員開的滴滴打車發(fā)票,請(qǐng)問個(gè)體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請(qǐng)問第三季度本年利潤余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)銷賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀