您好,是的,您的理解非常正確。最終稅法折舊與會計折舊相同。
老師,第一年購買的固定資產(chǎn)不超500萬,當年納稅調(diào)減,以后年度還要計提折舊,然后匯算清繳納稅調(diào)增嗎
老師 我想咨詢個問題 當年購買的價值不超500萬的固定資產(chǎn) 當年匯算清繳可以一次性計入成本扣除 但是在會計上 后續(xù)的每年還要繼續(xù)提取折舊 這樣的話提取折舊的部分 以后年度是不是每年要納稅調(diào)增啊
以前年度一次性扣除的固定資產(chǎn),今年的匯算清繳是不是在5列稅收折舊額里面把本年正常計提的折舊減去,然后得出的納稅調(diào)整金額就是這個固定資產(chǎn)今年計提的折舊
想問一下 固定資產(chǎn)一次性扣除匯算清繳填報問題(有凈殘值) 第一年納稅調(diào)減了(金額就是本年折舊減原值,假如是24萬) 后面兩年納稅調(diào)增(假如每年調(diào)增11萬 最后還剩凈殘值2萬怎么處理呢 我意思是納稅調(diào)增的金額跟當初調(diào)減的不應(yīng)該一致嗎 還是說匯算清繳填報時 可以不一致 就這樣每年調(diào)增11萬? )
老師,如果企業(yè)年初買了80萬的固定資產(chǎn),第一年會計上折舊20萬,年底所得稅匯算清繳時可以納稅調(diào)減60萬,那么下一年會計上依然折舊20萬,匯算清繳時是不是需要納稅調(diào)增20萬呀?
請問個人在自有屋頂投資安裝的光伏電站,發(fā)電賣日供電局發(fā)的錢需要交個稅嗎?
公司要采購一批設(shè)備,但是設(shè)備帶有配件,相當于是一個套裝里有2個東西,但是廠家開票只體現(xiàn)設(shè)備,不體現(xiàn)配件。但是配件的使用壽命肯定沒有設(shè)備長,要是后期我們單獨采購配件,廠家就單獨開配件的發(fā)票。請問這樣合理嗎?我覺得這樣比較亂,我們采購成套設(shè)備的時候,我想讓她把明細開到發(fā)票上:設(shè)備xxx,配件xxxx,但是廠家不同意,請問應(yīng)該怎么開票呢?
總收入5000萬(其中有30萬要在完工后再過兩年,工程沒有出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時結(jié)算)按支出成本占預(yù)計總成本計算履約進度確認收入,履約進度為40%,這種情況怎么確認收入?
老師,我們新租入車間,對車間進行了電線電纜布線,共了1萬多,同時在車間隔了辦公室出來,目前辦公室還沒有量平方結(jié)算付款,1、這個電線電纜我要掛賬的話應(yīng)該掛在其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款,2、我應(yīng)該怎么做賬
老師,請問我們公司7月有一臺車發(fā)生車禍報廢了,保險公司定損金額和我們購買保險金額差距比較大,目前還在起訴階段,沒有實際理賠,請問我這邊做賬該怎么處理呢?需要注意些什么
A公司為一般納稅人,有賬上1轎車經(jīng)二手車行出售給個人,二手車行開具了車輛銷售普通發(fā)票給買方個人,A公司還需要開具銷售發(fā)票嗎?
老師,老板一次性開了5萬多的餐費能入賬嗎?
老師,我家是工廠在快手開的分銷店鋪,是誰都可以賣我家的產(chǎn)品,然后傭金平臺會直接分開,一部分是工廠的收入,一部分是主播的傭金直接打到各自的賬戶,那我工廠做賬還用做主播傭金這一部分嗎?傭金沒通過我們且也不知道是哪個主播賣的沒有合同
你好老師我們是代理進口公司,第一季度印花稅申報了買賣合同,請問這個計稅依據(jù)是填哪幾類收入呢?
老師,收款時銀行會扣除一定手續(xù)費0.25%,那我如何做分錄 借:銀行存款 1*99.75% 財務(wù)費用 1*0.25% 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 (1/1.13)*0.13