對的,是的,是這么做的。500以內(nèi)的可以不用開發(fā)票的。
我個人小汽車租給一個公司經(jīng)營用,簽訂了租賃合同租期三年,請問租賃費在500元以下每月,是不是不需要去稅務(wù)局代開發(fā)票 給公司?我個人不需要交個稅?
老師,公司做內(nèi)部車輛租用協(xié)議(私車公用),每月500元租賃費,年底統(tǒng)一開票和支付費用。我現(xiàn)在疑惑的是,如果每月開發(fā)票500元,是不用預(yù)扣預(yù)繳個稅了,現(xiàn)在一次性代開500*12=6000,是不是就要預(yù)交個稅了?還是不用代開發(fā)票了。有合同就可以了?
公司租賃個人車輛,合同是去年6月開始租賃,每月租金500元,到現(xiàn)在9個月了,給的現(xiàn)金,現(xiàn)在去開票,只要發(fā)票在次年也就是今年5月匯算清繳之前開票,都是可以入帳稅前扣除嗎?個人去稅務(wù)代開發(fā)票給公司要不要交稅?交哪些稅?
老師,我們員工租車給公司用,租車費4月份支付給他們一整年的費用,但是租車發(fā)票到現(xiàn)在都沒有拿回來,租車費用產(chǎn)生的個稅我是不是要等到他們把發(fā)票拿回來后給他們代扣代繳?還是現(xiàn)在就開始在系統(tǒng)里代扣代繳?
老師,個人車給公司用,做了私車公用協(xié)議,每個月480元,直接拿著收據(jù)入賬:管理費用-車輛租賃費用,這樣就可以嗎,對方也不用去開票? 如果是私車公用每個月1000元,個人是怎么開票給公司入賬的,稅費率是都要交哪些,加起來要多少稅率?
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
但是你需要按月給他申報,你如果之前沒有按月申報的話,可以修改,不修改之前的話,就讓他一次開發(fā)票,一次交稅。
之前沒有按月申報,怎么修改?
自然人電子稅務(wù)局 找所屬期,然后找下面的綜合所得申報,找左邊報表報送,右邊更正申報,或者是多非申報。
1、就是我們公司自然人代扣代繳端更正申報對吧,更正一整年也可以? 2、如果一次性開票6000,一次性申報也只能交個稅了是吧。
直接更改申報,會不會對公司有什么不良影響?
是的,沒有不良影響的。
好的,非常感謝
不用客氣,工作愉快。
老師,領(lǐng)導(dǎo)還是要開票,是不是分開開,開12張500就不用扣個稅了?
你好,他在一個月開的話就需要交。
按次不超過800,一個月內(nèi)不超過多少不用交個稅呢
你好,800,因為你申報的時候,他不是按次申報的,它是按一個月合計起來申報,你這個月申報了,你再想申報第二次的話,你得更正申報,兩次加起來一塊申報。