你好; 你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整或者利潤分配科目; 就會(huì)不平的 ;報(bào)表勾稽會(huì)有這個(gè)差異金額的。? ?
老師您好,我想問一下:去年附稅計(jì)提多了,今年調(diào)整用借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅,貸:利潤分配—未分配利潤??墒沁@樣會(huì)影響到資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤和利潤表里的凈利潤的勾稽關(guān)系,這樣做對嗎?
你好,本年收到上年度的所得稅退稅做了以下分錄,借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交所得稅貸:利潤分配—未分配利潤,現(xiàn)在是導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平,差額就是退稅的金額
老師您好!退回往年多交的所得稅: 收到稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅。 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 然后利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不平是對的嗎
您好,老師,去年匯算清繳時(shí)交所得稅,分錄做成這樣,借:利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,利潤表的未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不一致,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),這個(gè)怎么處理?
老師你好,收到以前年度退的附加稅。做的分錄:借 銀行存款 10 貸 應(yīng)交稅費(fèi)城建稅10等。借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅等 10貸 利潤分配未分配利潤10 報(bào)表利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽不平。就差這個(gè)數(shù)。怎么處理
A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中 7欄資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi) 需要與A105080,本年折舊攤銷合計(jì)一致嗎
老師,請問我再申報(bào)個(gè)稅的時(shí)按上月申報(bào)的工資額填寫的,那本月新增的人員再怎么添加上?信息已采集
老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
公司支付員工因病死亡的賠償費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,員工自己拿生育津貼,沒工資,公司交社保,這個(gè)津貼需要公司代個(gè)人申報(bào)嗎,分錄怎么做
老師您好!請問下從2024年開始,前面會(huì)計(jì)當(dāng)月工資都是計(jì)提上月工資,相當(dāng)于當(dāng)月工資沒有計(jì)提,像這種情況要怎么調(diào)賬,謝謝
老師,我想問新購固定資產(chǎn),500萬以下一次性扣除……比如新買的機(jī)器人臂35萬,或者辦公電腦1萬,或者新買辦公桌椅1萬,是不是都可以一次性扣除?因?yàn)槎际切沦I,且單價(jià)在500萬以下,那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
@董老師,老師我把記賬憑證用裝訂機(jī)裝訂好了,然后您幫我做的報(bào)表需要裝訂起來嗎
老師你好,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A股東的股權(quán)00%轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人,我們需要問的操作?
老師,我們公司名下的固定資產(chǎn)汽車,已折舊完了200萬,無殘值了。那這個(gè)車賣的時(shí)候,還是需要確認(rèn)收入嗎? 怎么做賬務(wù)處理
那這算是錯(cuò)誤嗎,還是不用管啊
你好;? ?調(diào)整了跨年損益; 那么你? ? 的? 報(bào)表勾稽關(guān)系會(huì)有這個(gè)差異金額的??
老師,審計(jì)的來也不影響吧
你好; 是的; 這個(gè)是? 跨年損益調(diào)整產(chǎn)生的; 這個(gè)就可以的??
老師,啥時(shí)候用以前年度損益調(diào)整,啥時(shí)候用利潤分配未分配利潤啊,怎么區(qū)分
你好; 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的時(shí)候 用? 以前年度損益調(diào)整 ; 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 直接用利潤分配-未分配利潤處理??