你好 有風(fēng)險(xiǎn)的 稅務(wù)局查帳你的倉庫里面有那些存貨
老師我想請教一個(gè)問題,我公司與國有企業(yè)公司做生意賣建筑材料給他,合同約定在每個(gè)月16號對賬后(對象當(dāng)天我們開全額發(fā)票給他)1——3月內(nèi)付款70%.一年后付款5%.一年半后付款剩余25%.我現(xiàn)在就納悶收入的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)和確認(rèn)多少的問題,比如17號我們公司會(huì)把水泥發(fā)給對方(一天幾車不等),水泥 是我們直接從廠家付錢買來直接發(fā)過去,不經(jīng)過我們手,廠家大概一個(gè)月給我們開一次票。我們的會(huì)計(jì)是以開票時(shí)間為準(zhǔn)確認(rèn)成本和收入,可是這樣我覺得會(huì)造成收入成本時(shí)間匹配不上,我覺得應(yīng)該在發(fā)出水泥的時(shí)候就確認(rèn)成本和收入,可是不知道對不對?老師能幫我分析下嗎?很急
老師好,我們是制造加工業(yè),加工完后再與客戶對賬,一般發(fā)票是在對賬后,比如六月加的工,七月才會(huì)開票,我的賬務(wù)處理收入為開票當(dāng)月,這樣處理有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
以簽收時(shí)間為準(zhǔn),每月22日之前簽收的訂單,當(dāng)月月底之前總部統(tǒng)一開票(默認(rèn)開具13%增值稅專用發(fā)票,如需開普票下單時(shí)跟總部商務(wù)提前告知);每月22日之后簽收的訂單,計(jì)算到次月開票。開票明細(xì)及郵寄地址與總部商務(wù)進(jìn)項(xiàng)核對。老師,這個(gè)為什么要截止在22號呢???我沒懂其中有什么控制
老師好,公司為制造加工企業(yè),報(bào)到稅務(wù)局的申報(bào)表全部是按開票收入計(jì)賬的。我們這邊收入需月底與客戶對完賬確認(rèn)后才能開發(fā)票,開票后客戶才會(huì)付錢過來,我們收款也是延后個(gè)多月。稅務(wù)報(bào)表全部按開票金額申報(bào)。提供給老板的就是當(dāng)月暫估收入計(jì)算的,成本與申報(bào)表完全相同。這算兩套賬嗎?
老師好,公司為制造加工業(yè),全部為賒銷需下月對完賬開票后一個(gè)月內(nèi)付款,我確認(rèn)收入時(shí)間為開票時(shí)間有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,請問計(jì)算每月折舊額,是不是要用原值減去殘值后 再除年限來計(jì)算呢?
項(xiàng)目上無發(fā)票的支付可以從對公賬戶上支付嗎?
老師,采購人員買的東西有發(fā)票來的,但是不能做費(fèi)用。要怎么做分錄?
我們公司給1個(gè)員工繳納社保,工資從另外一個(gè)公司發(fā)放。請問我們公司應(yīng)該如何計(jì)提工資,是不是按照社保費(fèi)金額計(jì)提工資并申報(bào)個(gè)稅呢?那么在稅務(wù)局登記的原工資金額需要重新變成社保的金額嗎
老師,3月增值稅當(dāng)時(shí)申報(bào)錯(cuò)了, 漏了個(gè)稅手續(xù)費(fèi),我又重新更正了,后面多扣0.34,可我的銀行流水找不到這筆,這筆要怎么做?
快遞代收貨款,中途貨物損壞,快遞賠付,應(yīng)計(jì)入什么科目?
購買了三年期的軟件使用,預(yù)付款對方,收到發(fā)票,現(xiàn)在退一部分款,之前直接做費(fèi)用了,現(xiàn)在要怎么做退回來的部分
公司現(xiàn)在給職工交著醫(yī)保呢,現(xiàn)在想交上大額醫(yī)療補(bǔ)助,請問這個(gè)在哪里開通和繳費(fèi),新手不懂
委托外部單位對研發(fā)的產(chǎn)品進(jìn)行外包裝的設(shè)計(jì),該費(fèi)用計(jì)入什么科目?
稅務(wù)局的讓調(diào)整呢,這個(gè)怎么處理啊?
倉庫沒什么存貨,只有一點(diǎn)采購的原材料
你好,但是你賬上的存貨很多。
賬上沒有存貨了,都送給客戶了,只是晚一個(gè)月對賬。
你好,那你怎么會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)成本?你沒有銷售收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
我們是加工,只有一些人工成本和廠房租金,設(shè)備折舊,有一點(diǎn)點(diǎn)加工需用到的原材料。
哦,這不就是半成品的嗎?你沒有入庫?。?
生產(chǎn)成本不是存貨嗎?
一般是客戶送來加工,加完原數(shù)送走了,我們就收一點(diǎn)加工費(fèi),沒有入庫這一道
生產(chǎn)成本沒有這個(gè)余額嘛,這個(gè)是潘成品,這個(gè)屬于存貨的。
生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用,這些都屬于半成品的制造費(fèi)用,月末沒有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去。
月末是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里去了,也都是些人工成本,制造成本,材料費(fèi)不多的。主要是倉庫沒有存貨一般是客戶來料,一周有些十天半個(gè)月做好直接送回客戶了。
這個(gè)金額大嗎?金額大的有問題 跟你的賬實(shí)不符,你賬上有存貨,但是你的倉庫里面沒有。
我賬上面沒有存貨,因?yàn)榭蛻魜砹系臎]有在系統(tǒng)里入庫的,我們這邊只是登記了下數(shù)量收取加工費(fèi)。
你好,那你做這樣更不正規(guī)的。
你收到人家的材料需要登記被查賬本,然后你發(fā)生的人工費(fèi)應(yīng)該做到制造費(fèi)用里面,或者是生產(chǎn)成本里面,你的車間不折舊嗎?你沒有房屋租金嗎?
賺取加工費(fèi)的,你也有成本的。
這問題真是三言兩語說不清,都計(jì)成本了,有制造費(fèi)用,有人工成本,折舊費(fèi),廠房租金都有,再加上一些加工需用到的原材料但不多,我在上面都有說過
你好,那就是你有存貨,但是實(shí)際倉庫里面并沒有這種有風(fēng)險(xiǎn)的納稅義務(wù),完了就有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。
那怎么操作可以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?
稅務(wù)局真要查 你隱瞞不了 你們簽合同的時(shí)候,業(yè)務(wù)完成在一月份。
合同簽的是3~6天完成交貨,款是收到票后30天付款。這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
有的風(fēng)險(xiǎn)的 這種有