你好 有風(fēng)險的 稅務(wù)局查帳你的倉庫里面有那些存貨
老師我想請教一個問題,我公司與國有企業(yè)公司做生意賣建筑材料給他,合同約定在每個月16號對賬后(對象當(dāng)天我們開全額發(fā)票給他)1——3月內(nèi)付款70%.一年后付款5%.一年半后付款剩余25%.我現(xiàn)在就納悶收入的確認時點和確認多少的問題,比如17號我們公司會把水泥發(fā)給對方(一天幾車不等),水泥 是我們直接從廠家付錢買來直接發(fā)過去,不經(jīng)過我們手,廠家大概一個月給我們開一次票。我們的會計是以開票時間為準確認成本和收入,可是這樣我覺得會造成收入成本時間匹配不上,我覺得應(yīng)該在發(fā)出水泥的時候就確認成本和收入,可是不知道對不對?老師能幫我分析下嗎?很急
老師好,我們是制造加工業(yè),加工完后再與客戶對賬,一般發(fā)票是在對賬后,比如六月加的工,七月才會開票,我的賬務(wù)處理收入為開票當(dāng)月,這樣處理有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
以簽收時間為準,每月22日之前簽收的訂單,當(dāng)月月底之前總部統(tǒng)一開票(默認開具13%增值稅專用發(fā)票,如需開普票下單時跟總部商務(wù)提前告知);每月22日之后簽收的訂單,計算到次月開票。開票明細及郵寄地址與總部商務(wù)進項核對。老師,這個為什么要截止在22號呢???我沒懂其中有什么控制
老師好,公司為制造加工企業(yè),報到稅務(wù)局的申報表全部是按開票收入計賬的。我們這邊收入需月底與客戶對完賬確認后才能開發(fā)票,開票后客戶才會付錢過來,我們收款也是延后個多月。稅務(wù)報表全部按開票金額申報。提供給老板的就是當(dāng)月暫估收入計算的,成本與申報表完全相同。這算兩套賬嗎?
老師好,公司為制造加工業(yè),全部為賒銷需下月對完賬開票后一個月內(nèi)付款,我確認收入時間為開票時間有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師好 我們是建筑服務(wù) 我第三季度開票157萬 跨區(qū)域提前預(yù)繳了企業(yè)所得稅0.2%,然后等到我10月份申報企業(yè)所得稅的時候,比如掙了1萬塊錢,我提前預(yù)繳啦0.2%,那我掙的這1萬還要再按5%的稅率去繳納嗎
老師您好 公司公戶付給個人的錢 個人不屬于公司的員工 沒有發(fā)票直接入費用 匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,8月份現(xiàn)金流量表,期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額,本期金額和本年金額對不上,需要怎么調(diào)整嗎,7月份的是可以對得上的
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾??! 然后我問系統(tǒng)公司,系統(tǒng)沒有自動關(guān)賬功能,老師覺得幾點鐘結(jié)賬合適。因為要人去結(jié)賬動作,也要1個多小時,不可能讓我下班時間去結(jié)賬吧
你好老師,有一筆發(fā)票兩年前開的專票1.5萬,應(yīng)收款壞賬了,這個專票對方早抵扣認證了,我這邊沖紅可以嗎?需要對方配合確認嗎
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果作為在建工程,是寫兩個會計分錄嗎,借預(yù)付賬款100萬,貸銀行存款100萬,借在建工程-辦公用房100萬,貸:預(yù)付賬款100萬。②見下圖,取得的購買空調(diào)專用發(fā)票,借固定資產(chǎn),后面的金額是價稅合計的金額5萬,還是金額44247.79?稅額寫5752.21嗎?③當(dāng)月沒有銷售收入,進項的稅額當(dāng)月用交增值稅嗎?還是以后有銷售收入抵扣?可以抵扣進項稅的期限是幾個月?
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果作為在建工程,是寫兩個會計分錄嗎,借預(yù)付賬款100萬,貸銀行存款100萬,借在建工程-辦公用房100萬,貸:預(yù)付賬款100萬。②見下圖,取得的購買空調(diào)專用發(fā)票,借固定資產(chǎn),后面的金額是價稅合計的金額5萬,還是金額44247.79?稅額寫5752.21嗎?③當(dāng)月沒有銷售收入,進項的稅額當(dāng)月用交增值稅嗎?還是以后有銷售收入抵扣?可以抵扣進項稅的期限是幾個月?
老師,供應(yīng)商開具的發(fā)票明細和出庫明細不一致怎么辦
企業(yè)所得稅一季度1萬多,2季度3萬多,3季度比2季度稅額小,這會有預(yù)警風(fēng)險什么的嗎
老師,你好,請問下電商做賬,需要客戶提供哪些資料過來啊
倉庫沒什么存貨,只有一點采購的原材料
你好,但是你賬上的存貨很多。
賬上沒有存貨了,都送給客戶了,只是晚一個月對賬。
你好,那你怎么會結(jié)轉(zhuǎn)成本?你沒有銷售收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
我們是加工,只有一些人工成本和廠房租金,設(shè)備折舊,有一點點加工需用到的原材料。
哦,這不就是半成品的嗎?你沒有入庫?。?
生產(chǎn)成本不是存貨嗎?
一般是客戶送來加工,加完原數(shù)送走了,我們就收一點加工費,沒有入庫這一道
生產(chǎn)成本沒有這個余額嘛,這個是潘成品,這個屬于存貨的。
生產(chǎn)成本、制造費用,這些都屬于半成品的制造費用,月末沒有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去。
月末是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里去了,也都是些人工成本,制造成本,材料費不多的。主要是倉庫沒有存貨一般是客戶來料,一周有些十天半個月做好直接送回客戶了。
這個金額大嗎?金額大的有問題 跟你的賬實不符,你賬上有存貨,但是你的倉庫里面沒有。
我賬上面沒有存貨,因為客戶來料的沒有在系統(tǒng)里入庫的,我們這邊只是登記了下數(shù)量收取加工費。
你好,那你做這樣更不正規(guī)的。
你收到人家的材料需要登記被查賬本,然后你發(fā)生的人工費應(yīng)該做到制造費用里面,或者是生產(chǎn)成本里面,你的車間不折舊嗎?你沒有房屋租金嗎?
賺取加工費的,你也有成本的。
這問題真是三言兩語說不清,都計成本了,有制造費用,有人工成本,折舊費,廠房租金都有,再加上一些加工需用到的原材料但不多,我在上面都有說過
你好,那就是你有存貨,但是實際倉庫里面并沒有這種有風(fēng)險的納稅義務(wù),完了就有這個風(fēng)險。
那怎么操作可以規(guī)避風(fēng)險?
稅務(wù)局真要查 你隱瞞不了 你們簽合同的時候,業(yè)務(wù)完成在一月份。
合同簽的是3~6天完成交貨,款是收到票后30天付款。這樣有風(fēng)險嗎?
有的風(fēng)險的 這種有