是用于研發(fā)的就可以加計(jì)扣除 高新技術(shù)企業(yè)購(gòu)置設(shè)備、器具企業(yè)所得稅稅前一次性扣除和100%加計(jì)扣除政策操作指南來(lái)了! https://zhuanlan.zhihu.com/p/571429197
高新技術(shù)企業(yè)購(gòu)置設(shè)備,允許一次性稅前全額扣除并100%加計(jì)扣除,怎么理解?比如:購(gòu)買設(shè)備100萬(wàn),企業(yè)所得稅稅前扣除金額是:100*(1+100%)=200萬(wàn),是這么理解嗎?
高新技術(shù)企業(yè)購(gòu)置設(shè)備,設(shè)備的單價(jià)不管是多少,都可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,并且也可以加計(jì)扣除嗎
稅務(wù)局的優(yōu)惠政策,高新技術(shù)企業(yè)在第四季度購(gòu)買的儀器設(shè)備可以百分百加計(jì)抵扣,這個(gè)儀器設(shè)備的發(fā)票可以是普票嗎?
高新技術(shù)企業(yè)今年第四季度新購(gòu)置設(shè)備器具可稅前100%加計(jì)扣除 這個(gè)設(shè)備是指生產(chǎn)設(shè)備?還是研發(fā)設(shè)備?
老師,請(qǐng)問(wèn)高新技術(shù)企業(yè)購(gòu)置設(shè)備、器具企業(yè)所得稅前一次性扣除100%加計(jì)扣除,是在利潤(rùn)總額前中扣除嗎?影響的是當(dāng)期所得稅還是遞延所得稅?
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來(lái)嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理