你好 作廢的進項不勾選? ?要做進項轉(zhuǎn)出處理??
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票,我通過認證平臺后勾選認證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認證的金額和稅額是勾選認證的金額,減去進項稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報系統(tǒng)不給通過
老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600,當時發(fā)現(xiàn)錯誤就重新開了張1600,開錯的票票面上寫了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個問題已經(jīng)開了負數(shù)發(fā)票,9月財務(wù)做帳這個錯誤的1600就沒有做,但是申報季度稅款的時候,這個1600要加進去,那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
老師,請問一個問題,因為有一張增值稅專票我收到了(對方是12月1號開給我們的),但是呢我去稅務(wù)局平臺里面查詢卻沒有查到這張專票的信息,我很確定一定以及肯定這張票我才收到并且沒有被勾選抵扣過,那么會不會出現(xiàn)比如說,要將11月的進項發(fā)票勾選抵扣了之后這張進項票才會出現(xiàn)在這個平臺里面呢?????如圖,圖一是我收到的12.1號的專票,圖二是系統(tǒng)里面完全沒有這張票
老師,想問下我有兩張9月份外面開的增值稅專票6000不含稅5309.74稅額690.26,我已經(jīng)在勾選平臺剛剛勾選了。我報稅時候在增值稅納稅申報表二里面填的是本期申報本期抵扣份數(shù)2金額5309.74稅額690.26,銷售發(fā)票的稅額是2425.87但是在主表還顯示的應(yīng)納稅額合計是2425.87 2425.87都是簡易計稅的稅額。想問問為啥沒有把進項稅690.26減掉呢
老師,我手機有兩張進項跨月廢票(9月已勾選抵2張票,前幾天作廢了,我剛在稅務(wù)系統(tǒng)里面看到了那兩張負數(shù)票)我想問的是系統(tǒng)當前可勾選增值稅金額里面數(shù),減沒減去那兩張負數(shù)
老師,之前暫估多了,如何做賬
公司全額繳納社保怎么做賬
利潤表,其他業(yè)務(wù)利潤是負數(shù)是什么原因,
查到一張2022年12月開具的普票,稅率欄顯示免稅,這張發(fā)票開具是否正確?
費用發(fā)票比如說2024年發(fā)生費用次年才開發(fā)票過來這個怎么做賬 就銀行手續(xù)費發(fā)票次年才開出來 這個怎么入賬 我聽老師講解說匯算清繳前取得就行這個取得指的是在當年開出來匯算清繳前取得就行 還是說匯算清繳前開出來 有沒有補開發(fā)票一說 補開發(fā)票指的是已經(jīng)開出來的發(fā)票不合規(guī)再補開啥時候補開就記啥時候費用? 這個發(fā)票記賬是以開發(fā)票的時間確認到當期費用?
企業(yè)所得稅年度申報,納稅調(diào)整A105000項目明細表里,業(yè)務(wù)招待費費支出的金額是86404.7,請問我可以在稅收金額里填多少?
老師,我們公司從淘寶上下單采購的一些辦公用品,是個人墊付的,現(xiàn)在需要給個人報銷,有采購合同和發(fā)票,采購合同和發(fā)票都是8000元,但個人支付的截圖是7987元,相差了13元,這樣是不是就不能報銷?
老師您好!我公司是醫(yī)療器械批發(fā)公司,存續(xù)狀態(tài),但有一年的時間不經(jīng)營了,等著注銷,現(xiàn)在發(fā)生一筆退貨,我可以在沒有收入的情況下,開紅字發(fā)票嗎?
公司的開戶許可證和u盾都不見了,也不記得在哪個銀行開的對公戶,現(xiàn)在要注銷有什么辦法可以查到對公戶信息嗎? 稅務(wù)系統(tǒng)也沒有銀行信息的備案,
老師,學(xué)校應(yīng)收集團300萬,集團就把300萬給了學(xué)校,學(xué)校賬當時往來記錯記成 借 銀行存款 300萬 貸 其他應(yīng)收款-老板300萬 要把往來調(diào)成應(yīng)收集團300萬,分錄怎么寫