你好,借管理費(fèi)用、辦公費(fèi), 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款,做的是這一個(gè)嗎?
老師好,上月有一筆福利費(fèi) 抵扣進(jìn)項(xiàng)了 借 福利費(fèi)500 進(jìn)項(xiàng)100 貸 現(xiàn)金 600,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 應(yīng)該怎么做?
公司購(gòu)買維生素E作為獎(jiǎng)品獎(jiǎng)勵(lì)給員工,取得增值稅專用發(fā)票,這個(gè)是做福利費(fèi)嗎?做福利費(fèi)的話進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?專票已經(jīng)勾選抵扣了,也報(bào)稅了,但是進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
老師,去年3月有一項(xiàng)福利費(fèi)進(jìn)了辦公費(fèi),現(xiàn)在要調(diào)整出來(lái),該項(xiàng)為專票,進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,該如何做賬?
您好,老師,咨詢一下,我23年有一筆專票的服務(wù)費(fèi)發(fā)票當(dāng)時(shí)做賬直接做費(fèi)用了,沒(méi)有做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了,如何做會(huì)計(jì)分錄,將進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)出來(lái),抵扣認(rèn)證呢
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的一筆專票已抵扣進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該是庫(kù)存商品3000,錯(cuò)記成了管理費(fèi)用3000,應(yīng)該如何調(diào)整?
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個(gè)稅種如何計(jì)算,謝謝老師
有個(gè)公司22年就不經(jīng)營(yíng)了,現(xiàn)在又要經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在我想把賬接起來(lái)但是上個(gè)會(huì)計(jì)把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒(méi)有科目余額表,這個(gè)有辦法接上這個(gè)賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤(rùn)表沒(méi)有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬(wàn),我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒(méi)有什么影響呢
請(qǐng)問(wèn)公司22年購(gòu)買的汽車,沒(méi)有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問(wèn)一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問(wèn)問(wèn)老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤(rùn)是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問(wèn)下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)16萬(wàn)多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購(gòu)機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過(guò)5000沒(méi)超過(guò)10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問(wèn)費(fèi)3萬(wàn)也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
對(duì)的,去年是這么做的
借應(yīng)付賬款, 貸以前年度損益調(diào)整20 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10 借以前年度損益調(diào)整30 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸應(yīng)付賬款30
我從管理費(fèi)辦公費(fèi)進(jìn)管理費(fèi)福利費(fèi)這筆費(fèi)用用進(jìn)損益調(diào)整嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。