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老師好,上月有一筆福利費 抵扣進項了 借 福利費500 進項100 貸 現(xiàn)金 600,現(xiàn)在要進項轉(zhuǎn)出 應(yīng)該怎么做?

2021-12-24 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-24 12:30

你好 ;? 借管理費用-福利費? ? ?100貸進項稅轉(zhuǎn)出100? ??

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快賬用戶1506 追問 2021-12-24 12:30

哦 那申報的時候 進項轉(zhuǎn)出稅額 需要填寫嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-24 12:32

你好; 是的 。附表2 去做? ?轉(zhuǎn)出處理? ?

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快賬用戶1506 追問 2021-12-24 12:33

好的 明白了 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-24 12:34

沒事的; 希望能幫到你??

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你好 ;? 借管理費用-福利費? ? ?100貸進項稅轉(zhuǎn)出100? ??
2021-12-24
同學(xué) 你好, 借 管理費用-福利費 ? 貸?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-09
你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-07-12
你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-12-09
借管理費用福利費貸進項轉(zhuǎn)出
2020-10-12
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