你好 ;? 借管理費用-福利費? ? ?100貸進項稅轉(zhuǎn)出100? ??
老師,您好,得到一張專用發(fā)票,入福利費,進項需要轉(zhuǎn)出,做帳先借:管理費用-福利費88.50 進項稅11.5 貸:100后期勾選以后借:管理費用-福利11.5貸:進項轉(zhuǎn)出11.5,老師,我寫的對么,此時這筆業(yè)務(wù)算完成了吧,這個進項轉(zhuǎn)出的金額就一直掛著么
老師,問下在今年1月份,做了一筆福利費的分錄,借:管理費用-福利費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 ,當(dāng)時沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出,抵扣了稅,這個月我需要把這個進項稅額轉(zhuǎn)出,那現(xiàn)在分錄該怎么做?
老師好,上月有一筆福利費 抵扣進項了 借 福利費500 進項100 貸 現(xiàn)金 600,現(xiàn)在要進項轉(zhuǎn)出 應(yīng)該怎么做?
老師,你好,我們之前做了一筆福利費的進項發(fā)票抵扣了,福利費不是不可以抵扣進項稅嗎?我的分錄是借:管理費用-差旅費 7788.68 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 467.32 貸:其他應(yīng)付款 8256 ,現(xiàn)在我想做一筆進項稅額的轉(zhuǎn)出的分錄如何寫?
老師,我之前1月做了一筆進項,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)里面有一部分進項需要轉(zhuǎn)出進福利,請問分錄應(yīng)該怎么寫?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
哦 那申報的時候 進項轉(zhuǎn)出稅額 需要填寫嗎
你好; 是的 。附表2 去做? ?轉(zhuǎn)出處理? ?
好的 明白了 謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你??